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如果进项税额多,销项税额少,形成留抵税,在报表项目里应交税费就会是负数吗?

2023-11-04 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-04 11:15

同学你好, 进项多销售少,留抵的进行按规范做是应该放在其他流动资产项目填列的。 一般使用记账软件核算,直接计算生成的资产负债表就会显示应交税费项目负数,也没有问题的。

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同学你好, 进项多销售少,留抵的进行按规范做是应该放在其他流动资产项目填列的。 一般使用记账软件核算,直接计算生成的资产负债表就会显示应交税费项目负数,也没有问题的。
2023-11-04
这个形成了以后带递减的税,不用退税
2024-01-29
您好 应交税费应交增值税期末余额在借方 填财务报表时是填其他流动资产栏次 进项税额需要转到留抵税额科目 借:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2020-12-30
你好同学,可以这样操作的,算着认证,适当交点税
2022-06-14
你好!如果是实际情况,年底的时候可以申请退税。
2020-06-22
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