借:银行存款 贷:应收账款

你好老师,1月挂账一笔收入,借:应收账款贷:主营业务和应交税费后,等到2月份开票,是需要冲销1月凭证,重做一遍么?
老师假如8月份预收了6个月的服务费2400,要从9月份开始分摊400,凭证借预收账款主营业务收入400,贷现金400这样对吗?
8月份收到货款2万入账了,借应收账款2万,贷主营业务收入万,贷应交税费。 这个月补开发票给对方,请问这个凭证录入怎么做。
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
现在发现2022.11月记账凭证,收入重复做了一笔,53号为正常凭证,54号为重复多做的记账凭证 2022.11月53号记账凭证:借:应收账款70720贷:主营业务收入62,584.07贷应交税费-应交增值税-销项8,135.93 2022.11月54号记账凭证:借:应收账款70720贷:主营业务收入62,584.07贷:库存现金8,135.93 在2023.7月份跨年做的调整记账凭证为(就是要冲销2022.11月54号记账凭证): 借:应收账款-70720贷:以前年度损益调整-62,584.07贷:库存现金-8,135.93 结转未分配利润:借:利润分配--未分配利润62,584.07;贷:以前年度损益调整62,584.07 请问2023.7月份的调整分录这样做对吗?
朴老师,83年,社保交快9年了,转灵活就业是55退休吗
老师好,我请教一下服务费的事情,帮忙给客户垫付10000元。我按照1万*85%,这样算吗
我们招的兼职按劳务当月费用次月初结算,次月初是先付款还是先开票给我们呢,报税6月的时候就申报5月份的个税,还是等发票6月份开出来再报呢
个人承担的社保,公司公账付了,后面不需要员工承担,科目做什么科目
我们应该付给总部5000元货款,由于我们的问题,总部罚了我们3000元,所以需要付5300元,这的罚款怎么做凭证
如果有个股东占股已经实缴完毕30万了,现在公司减资的话还可以吗?
请问股东分红可以随时分吗?
收到业务回款没有开票要怎么入账比如金额100,税率13%
老师在吗我属于居家办公我人在河北,但是公司有北京公司我可以异地开票吗,
老师,2021年成立的企业,最晚实收资本实缴时间是什么时候?