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下月发放上月工资时,分录正常应该是这样,如下 借:应付职工薪酬1000 贷:其他应收款-社保206 其他应收款-公积金79.84 银行存款714.16 但社保及公积金没从工资找扣。这个分录,怎么改呢

2023-11-05 12:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-05 12:33

单位承担了借营业外支出, 贷其他应收款、社保206 其他应收款公积金79.84

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单位承担了借营业外支出, 贷其他应收款、社保206 其他应收款公积金79.84
2023-11-05
你好,有问题,借管理费用工资贷应付职工薪酬工资5000。 借应付职工薪酬工资5000, 贷其他应收款,社保400, 其他应收款公积金120, 银行存款4480。
2024-12-03
同学你好 多扣了挂往来就可以了
2023-07-17
同学您好, 计提社保 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2024-07-12
第三个和第五个重复了
2022-05-03
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