同学,麻烦将题目补充完整,D选项貌似没有说完整
小企业甲是增值税一般纳税人,增值税税率13%,目前执行《小企业会计准则》。2021年发生下列业务:【资料一】:1月5日,购入D股份公司股票10万股,每股交易价格5元,另支,相关税费2000元,准备长期持有。款项均以银存款支付。【资料二】:1月15日销售给乙企业A商品10000件,每件商品的标价为30元(不含增值税),每件成本为22元,增值税税率为13%,规定的商业折扣为10%,款项尚未收到。3月15日,甲公司获知乙企业受疫情影响严重,经营业绩下滑。经协商,甲公司同意将乙企业的债务减为280000元,并于当日收到货款。【资料三】:3月25日,计提上一年度法定盈余公积100000元。要求:(1)根据上述资料,分别编制会计分录。
小企业甲是增值税一般纳税人,增值税税率13%,目前执行《小企业会计准则》。2021年发生下列业务:【资料一】:1月5日,购入D股份公司股票10万股,每股交易价格5元,另支,相关税费2000元,准备长期持有。款项均以银存款支付。【资料二】:1月15日销售给乙企业A商品10000件,每件商品的标价为30元(不含增值税),每件成本为22元,增值税税率为13%,规定的商业折扣为10%,款项尚未收到。3月15日,甲公司获知乙企业受疫情影响严重,经营业绩下滑。经协商,甲公司同意将乙企业的债务减为280000元,并于当日收到货款。【资料三】:3月25日,计提上一年度法定盈余公积100000元。要求:根据上述资料,分别编制会计分录。
小企业甲是增值税一般纳税人,增值税税率13%,目前执行《小企业会计准则》。2021年发生下列业务:【资料一】:1月5日,购入D股份公司股票10万股,每股交易价格5元,另支,相关税费2000元,准备长期持有。款项均以银存款支付。【资料二】:1月15日销售给乙企业A商品10000件,每件商品的标价为30元(不含增值税),每件成本为22元,增值税税率为13%,规定的商业折扣为10%,款项尚未收到。3月15日,甲公司获知乙企业受疫情影响严重,经营业绩下滑。经协商,甲公司同意将乙企业的债务减为280000元,并于当日收到货款。【资料三】:3月25日,计提上一年度法定盈余公积100000元。要求:(1)根据上述资料,分别编制会计分录。
1、(单选)在不涉及补价的情况下,下列各项交易事项中,应按非货币性资产交换准则进行会计处理的是( )。 A、开出商业承兑汇票购买存货 B、用存货换入权益法核算的长期股权投资 C、以交易性金融资产换入一台设备 D、以专利技术换入固定资产 2、(多选)下列各项资产中,属于货币性资产的有( )。 A、银行存款 B、预付款项 C、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 D、应收票据 3、(判断)房地产开发企业将开发的商品房换入机器设备应按非货币性资产交换准则进行会计处理。( )
7、长期股权投资中将成本法转为权益法时,剩余股权按照在丧失控制权日的公允价值进行重新计量,合并报表层面下,合并报表应确认的长期股权投资等于剩余股权的公允价值。( ) 对 错 8、企业不可以使用金融项目合同来消除与非金融项目合同的错配。( ) 对 错 9、对初次发生的或不重要的交易或者事项采用新的会计政策属于会计政策变更。( ) 对 错 10、对商誉进行减值测试分摊的资产组范围不能大于分部报告准则中的报告分部。( ) 对 错
老师请问一下,上月有笔费用支出,对方开的是专票,已抵扣入帐报税。这月对方要冲红上月开的发票,要退回一部分钱给我们,并开来了退钱后剩余钱数的专票,请问我该怎么做帐呢?
三轮车要交消费税吗?税务原条款是怎样规定的?
老师,我们收到员工个税申述,原因是从未在公司任职,实际也是没任职,是老板亲戚,当时做的现金发放。让本人撤销她没弄好,现在税管员那已经从后台把她申述的做了是公司员工,申述条件不符合的处理.我现在再去变更个税信息可以吗?如果变成0的话,所得税汇算清缴是不是要变更。还是我把她工资换成另个人身上。
郭老师,请问一下民非组织帮员工缴纳医社保,不需要员工出钱,我怎么做帐呢?支付社保这块我直接借业务活动成本提供服务成本,然后社保贷银行存款这样可以吗?
你好,我们是生产型出口退税,现在我们想申请退税但是现在已经过申报期了增值税申报表还没申报,但是已经申报免抵退申报表这个要怎么办,可以撤销免抵退申报吗,修改到下个月再申请
老师,24年累计申报个税时填的个人社保比实际个人承担社保少了几千元,这种要怎么调整?
请问个人账户收到外币款,可以以什么名义提取
老师,我们公司25年6月份转出了所属期分别是17年8月份,9月份,10月份,12月份,四个月的进项税,进项税额合计14万,我们25年6月份又开具了5份进项票合计税额14万,那么我想请问您就是,我6月份这个月,我把新开进来的这5份进项税都抵扣了的话,哪怕我是转出了14万的进项税,我也不用额外交增值税,是这样理解吗,因为我没操作过这种进项税额转出的业务,所以来请教您一下
老师早上好,我想问一下我们公司是苗木合作社,然后销售出去一些苗木收到货款了,我确认收入,然后顺便是结转成本吗?那相应的成本应该根据什么看呢?怎么结转呢?麻烦老师告诉我一下呗
上期美元户余额101.3这期收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收款付款结汇都做了分录了,下一步还需要怎么调整?怎么计算出来的,老师详细写一下分录