您好,差额记入营业外收入
老师,下午好,我想问一下,我公司收到一张发票是94975元的专票,我公司的财务全部已经抵扣了该张发票的增值税,实际上付款只需要付92875元,那么剩下的2100元不支付,那么多出来的2100元的增值税已经抵扣了,请问这个是怎样处理啊?
老师你好,我们公司是一家培训机构,老板找了一家临时教师,老板从公司的账上给他付课时费,老师又提供不了发票,总金额是4480.00元,我就按总金额×2.5%扣了税金,会计分录和账务处理应该怎么做?
老师,现在公司统计下月报税需要多少钱,这个是新公司,5月才税务报道,5月8号收到2张当天开的发票,1张是管理费专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的普票税额是627.55元已支付金额,5月个税是133.89元,【还有个空调合同正在走打款申请,空调合同里的专票税是1443元,专票税180元,这2税额还没给人家打款,不过税费总额是1443+180=1623元这个数】,然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,已支付40%的专票税为2,608.164元。我想问下这次我应该跟总公司说报多少税,需要她们给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱
这是新公司,5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票,1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额,一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款,空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元,另外1张进项专票税额180元,这2税额给人家打款了不过没收到发票呢,不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢,需要总部给我们分公司打多少钱?分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗?这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适?怎么操作老师
老师,我们收到张电信专票不含税100元,税额9元,但是实际上支付时电信公司给了优惠少付了一部分钱,付了90块钱,怎么会计处理和税务处理呢
我公司25年6月底的未分配有106万。现在要转股前要交个税,106万*20%=21.2万。因两位股东从未拿过工资,能否从21年-24年补缴一次性年终奖12万/年*4年*2年=96万。是否缴10%的个税。能否这样筹划。还有更好的解决方案吗
甲公司由A法人单位与B个人股东共同出资设立。A占85%份额。甲公司经营几年都是亏损,目前净资产为负数。A企业一直未计算投资损失。现在要计算的话该计算?
@朴老师,研发费用占销售收入的比重,这里收入是指总收入(开票销售收入+营业外收入+投资收益),还是只是开票销售收入
老师为什么10题用的年利息率8%,但是12题就用的年利息100*8%呀?
茶室客户充值开票开什么内容
老师,研发费用占销售收入的比重,这里收入是指总收入(开票销售收入+营业外收入+投资收益),还是只是开票销售收入
录入期初数据后,试算不平衡,问题出在哪里?
小规模纳税人是含税收入,为什么这里要不含税收入
甲公司给乙公司10万代付款,乙公司替甲公司缴10万给丙公司,请问乙公司的代收代付的科目怎么处理?
我听课说是实缴制,那是不可以理解为注册资金实缴100万后,后边监管部门就不管了?
专票进项税额那一块怎么处理呢
全额认证了就行,没啥影响