啊,你是一般纳税人吗?那你怎么判断哪些做含税的,哪些不含税?
老师您好,年末了领导要算利润。经理用含税的售价减去含税的进价。(正常应该是不含税的收入,减掉不含税的进价再减去所花销的费用) 平时花的电费材料。也有进项税可以抵扣了,那领导算账的时候,我们是把这些费用按含税价算吗
请问老师,我们算利润时,都是用不含税收入与成本算,为什么不用含税的来说一不是更准确么
老师您好:在计算管理报表的时候,增值部分缴纳的增值税需要算进管理报表吗?我这个公式对吗?(不含税的收入-不含税的成本-不含税的费用-公司额外支付的税金)
计算公司内部利润时 用含税价:收入-所有支出(包括增值税) 用不含税额:收入-成本费用-税金及附加,不需要在减增值税对吗? 且用含税和不含税计算出来的利润是一样的对吗?
老师,您好!内账,收入有含税与不含税,材料费用也有含税与不含税,平时算收入成本费用时,怎么统一算,全化为不含税的吗,这样是不是每月实缴的增值税可算当月的成本
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
是一般纳税人,内账用
同学,我知道你做的是内账,你上面写了也看清楚了,但是你怎么来做,含税还是还是不含税,哪些做含税,哪些不不含税,你要么统一含税的,要么统一不含税。
材料单一知道哪笔不含税收入对应的是含税的成本,比如水泥给客户是不含税的,但我们采购加是含税的
同学不是这么理解的,你含税收人家的,你给他开发票怎么开,是不是一定是加税分开的?借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税?
零售给客户是不开票的,
像这种情况实际缴纳的增值税税金可要算到成本里面
不开发票,做无票收入就是了,借应收账款,贷主营业务收入应交税费,借银行放款,贷应收账款。这也是你的收入是吧?
这按照实际业务来,你这样的做的话,多交了少交了的税款放到营业外收人或者管理费用