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请问老师那银行缴税的时候和凭证上计提的数字隔一分钱该怎么办,账务怎么处理?

2023-11-06 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-06 14:25

你好,差额通过营业外收支调整就行

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快账用户4735 追问 2023-11-06 14:29

那下次如果出现这种情况是不是在申报税缴款之前就调表不调账,跟表一样数字再缴纳

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齐红老师 解答 2023-11-06 14:31

是的,下次就是这么做就行

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你好,差额通过营业外收支调整就行
2023-11-06
你好,印花税不需要计提,实际缴纳的时候计入  税金及附加  科目核算就是了 
2023-11-06
您好,比如帮员工交了水电费100元
借:其他应收款100
贷:银行存款100
计提工资
借:管理费用-工资2000
贷:应付职工2000
借:应付职工2000
贷:银行存款1900
其他应收款100
2025-12-13
您好,差记汇总损益 结汇通俗理解,就是将美元兑换为人民币,该汇率为即时汇率,而不是上述的人民币汇率中间价。这是因为,银行结汇是以美元转为人民币那一瞬间的汇率为准,即人民币到账金额,除以结汇美元金额计算得出,结汇所收金额与我们收入国外 公司货款按(当月第一个工作日“人民币汇率中间价“,计算人民币金额)差额,即【汇兑损益】。
2023-08-01
学员朋友您好,多交可将账上多交转入营业外 支出,少交记营业外收入
2023-04-06
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