您好,这个是没错的,没错

支付水费做的借其他业务成本 应交税费-应交增值税(进项)贷银行存款 收到垫付的水费 借银行存款贷应交税费-应交增值税(销项)银行存款 对吗
物业公司支付水费借其他业务成本贷银行存款收到垫付的水费借银行存款贷其他业务收入应交税费-应交增值税(简易计税)这样对吗
物业公司支付水费借其他业务成本贷银行存款收到垫付的水费借银行存款贷其他业务收入应交税费-应交增值税(简易计税)这样对吗
物业公司支付水费借其他业务成本贷银行存款收到垫付的水费借银行存款贷其他业务收入应交税费-应交增值税(简易计税)这样对吗
之前代账的分录是 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款 这个分录,我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积, 我是不是应该加一个分录变成 贷,主营业务收入 贷,应交增值税-销项 借,银行存款 借,主营业务成本 借,应交增值税-进项 贷,银行存款 借,应交增值税-销项 贷,应交增值税-进项 贷,应交税金-转出未交增值税 借,应交税金-转出未交 贷,应交税金未交增值税 借,应交税金未交增值税 贷,银行存款
老师您好,想问一下我们做快消品经销商,我们现在欠业务工资6000元,5月份这个工资6000元工厂又以库存商品还给我们,做凭证怎么样做?
老师,2025年的企业所得税汇算清缴我填报的是需要缴纳800元的企业所得税,那计提企业所得税的账务处理是在3月31日做进去吗?
老师 蔬菜批发零售免企业所得税吗
小规模纳税人企业,月开票金额小于10万,季报的时候需要交印花吗?怎么交
老师,工伤失业保险哪些是属于社保还是医保
企业提供小说阅读平台,开具的发票为信息服务业?还是开具:电子出版物?请给出政策依据文号,谢谢!
老师好,个人社保公司付的,没有走职工薪酬,汇算清缴在哪个表里纳税调增?
许昌胡辣汤店,成本按多少算呢,不会被查
新建工厂还没生产,生产工人做饭的米面油计入啥科目?
老师,个体户,没有成本费用发票,胡辣汤店,成本按多少的比例算呢,
那如果下个月对方要求开票那怎么做分录呢
开票的话你就可以直接把票开了,然后冲销之前的处理
没明白如何冲销之前的
就是你之前不是做收入了吗,把那笔收入,红冲了,做个相反的分录
您的意思是做和我上面一样的负数分录就可以了是吗?
嗯对,是这个意思的哈
那我不明白的点就在这,就是我一旦红冲的话等于钱没有收到啊,实际上我是先收到钱了啊,您这样红冲的目的不就是我开这张票系统会读取到这个税额但是我上月已经做了无票收入税额已经申报,红冲是为了重复申报是这个意思吧
对这个总结的是没错的,理解的很对
那这个红冲后银行存款也红冲吗?等于没收到钱啊
对这个后期是需要红冲
那银行存款红冲后不就影响银行存款的借方金额不就减少了
红冲后,这个没退钱吗
没有退钱啊,这个本来就是供应商给我们的一笔费用,只是有的供应商先转钱给我们当时没有开发票,到下个月才来开发票这样子,钱是不用退回的
那你们就只能挂往来了,把银行存款替换成往来
那这样做啊 1 借:其他应收款-**公司费用 贷:其他业务收入-陈列费 贷:应交税费 2 借:银行存款 贷:其他应收款-**公司 第二个月开发票做1的负数发票吗?
嗯对,这样处理就可以