您好,一年8万还好,反正要纳税调增的 有个风险就是我们如果是人为调节利润,我们的税负低于当地同行平均水平的话,有预警的,可能会查账,这 么大金额的可能问查到问合理性 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除

公司员工开了张8万的餐费报销 业务招待费 金额是不是太大了,有什么风险?
老师,你好!我们主营线下上课的公司,学员的报名费里有单独收餐费的,我做收入的时候没有单独分开的,一起做了课程上课收入,线下去上课发生了酒店的场地租赁费、用餐费(对方发票开:会务费“, 用餐费开的是”餐费“)这餐费的金额还挺大的,我能一起做”主营业务成本“吗?,这种餐费也不算业务招待吧
老师,我们保护协会有一笔1.5万的餐馆费用要报销。但是有个问题,我们上面下发的文件规定我们不能报招待费,员工的工作餐费用也满额了。你有什么办法可以让我报销掉这笔费用吗
老师,我们公司员工代供应商支付的业务招待费,从供应商的货款里扣,这种可不可以直接用报销单报销,写代付某某公司的业务招待费,会不会有什么风险
老师,汇算清缴业务招待费自动取数管理费用,销售科目也有,填写加上去,有个黄色感叹号,说数据不符呢 老师你看看 加了1万多的销售费用科目的业务招待费 利润表只有管理费用业务招待费明细数据呢老师 销售费用没有业务招待费 其实这个1万多的费用是我们另外一个公司员工的差旅费车票,都是我们的业务,只是这个员工是在另外一个公司买社保,,所以他的车票我入账到业务招待费了,按理来说,干的活是我们公司的,可以入账到差旅费里面吗,我改到差旅费里面去行不?这样就不用改报表了呢 查起来会不会有风险呢? 老师汇算清缴表里面可以填写,就是有黄色感叹号,硬填这个数会不会有风险 这种情况应该不是只有我一个吧,其他公司应该也有 的,怎么处理呢老师
老师,我想问一下,老板社保基数写的是25000那么,我申报个税是养老填多少?医疗填多少?失业填多少?怎么计算的,可以写一下吗?公司是江苏徐州丰县的
股东为了贷款工资让做了很高(实际就是平时用和公司的往来借款做的现金归还、现金发放工资),个税需要交2.3万,个税汇算清缴之前能把税交了后面再退税行?财务报表回头也得改,这样可行么,西安的
老师,有限合伙转让股份,这边申报的税在哪个申报表里申报的
报关单一个品名(例如工具箱拉手),多型号(Hx-2021/Hx-2031)写一项。进项发票怎么写才不影响退税?今年又有这个文件喔 根据《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告 2013 年第 12号)规定,对于属同一货物的多种零部件需要合并报关为同一商品名称的,企业应将出口货物报关单、增值税专用发票上不同商品名称的相关性及不同计量单位的折算标准向主管税务机关书面报告,经主管税务机关确认后,可申报退(免)税。但如果不属于这种同一货物多种零部件合并报关的情况,信息不一致通常是不符合退税要求的
超市有哪些商品免征增值税呢?
老师,我们找一个50岁的人,只给他发工资,不给他上社保可以吗
物业公司,业主预存的电费专用发票,我勾选了,做进项税额转出,这个转出应该填哪一栏
如何合理规避社保基数呀
老师,医疗行业2023年开了3%税率的发票,应该开13%,2026年税务让补那些发票的10%,请教老师申报表怎么改呢,账怎么改呢?税率变后收入变小了。
老师,两个抬头拿工资,一个签全日制劳动合同,另一个签非全日制劳动合同,这样是不是都按工资薪金申报个税就可以,不用签劳务合同按20%缴纳个税
一次8万 他个人一年估计有20几万
您好,这个他是实际发生的倒没事,因为他招待多的话,带来的收入高,这个是合理的