同学你好!我看一下题目稍后回复你!

老师,你好,请问这道题怎么做呢
请问这题怎么做,求详细答案。
请问老师这个题怎么做?越详细越好。如果答案出现*70%请问这70%是什么?
老师好, 请问这道题怎么做? 可以给出详细答案么?
这道题怎么做可以详细讲下么 看答案没太看明白
普通机械安装服务、调试类或其他偏设备类的经营范围。发票:现代服务*安装服务费,,可以的吗?还是说安装应该归建筑服务
新注册的公司实收资本到位是几年?
老师考中级需要补几年的继续教育呀
老师,企业建账前花了20万左右,都是股东垫付的现金,没有发票,这种情况怎么做账
公司收到稳岗补贴,次月发放给员工,怎么做会计分录?发放的金额需要缴纳个税吗?
老师您好!收到的发票比预付款金额 少了1元,当时说后面开票补上,后面一直未发生,预付还有1元,怎么做分录 呢
老师,我们销售平时月份都按基本工资,8000发,我按3%扣税,这个月有提成,工资46000,扣个税按多少税率扣
老师,麻烦问下,我们不是金融公司,主要销售医疗器械及机器人手腕等业务,我们要承接FA业务,帮别的企业拉到投资后,收取相关服务费,问下,我们的营业范围没有融资咨询服务,北京的企业可以添加融资咨询服务这个经营范围吗,北京的企业可以办理投资业务吗
朴老师:刚刚的问题,继续咨询您!
窗贝贝科技经营部,这个交个人所得税还是企业所得税
1、丁公司2018年度与内部交易相关的抵销分录 (1)借:营业收入 1600 贷:营业成本 1600 借:营业成本 240(1600*15%) 贷:存货 240 借:应付账款 1400 贷:应收账款 1400 借:应收账款 70(1400*5%) 贷:信用减值损失 70 (2)借:营业收入 800 贷:营业成本 680 固定资产 120 借:固定资产 12(120/5/2) 贷:管理费用 12 2、商誉=2800+4500*(1-60%)-4500=100万元 3、丁公司2019年度合并报表抵销分录 借:股本 1500 资本公积 600 盈余公积 400 未分配利润 2000 商誉 100 贷:长期股权投资 2800 少数股东权益 1800 借:未分配利润-年初 240 贷:存货 90 营业收入 150 借:营业收入 7000 贷:营业成本 7000 借:营业成本 280 贷:存货 280 借:应付账款 2000 贷:应收账款 2000 借:应收账款 100 贷:未分配利润-年初 70 信用减值损失 30 借:未分配利润-年初 120 贷:固定资产 120 借:固定资产 12 贷:未分配利润-年初 12 借:固定资产 24(120/5) 贷:管理费用 24