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老师,汇算清缴的财务报表跟会计财务报表可以一模一样填写吗,譬如说账上提前算好了调增后的所得税费用,然后汇算清缴之后正好所得税费用一模一样,这种情况,报表是不是可以一模一样抄写上去的
老师有科技型企业报汇算清缴的模板和课件吗麻烦发下谢谢
老师,麻烦可以发一份汇算清缴年报的报表模板吗?附带公式的那种?
老师:税金及附加去年入库金额与年度汇算清缴申报金额不一致,让写情况说明 麻烦老师发一份类似的书写模板呗,谢谢您
老师,麻烦将资产负债表和利润表,带自动公式的提供一下,这两份表年报和季报是一样的吗?
老师,保健品在国外上市,这个做账有什么区别
老师,请问同一个在工资发了一份工资还可以发一份劳务报酬的吗?
老师好,想问一下,当固定资产计提明细表已提完时,计提明细表中的累计折旧额=账面上的累计折旧额,对不
现在我遇到:2024 年开具的增值税专用发票,2026 年 6 月开具红冲,但增值税,附件税都已交,我这个月申报增值税就在收入及销项地方填负数,还需要填哪里
期初未缴税额(多缴为负数) 25 -11,253.31 -13,778.59 这个时什么意思
老师您好,A公司与B公司签订了一份服务合同,实际业务中应该A公司付款业务现在B公司代付款了,后续B公司给A付款时候将代付款扣除,想问老师发票,付款,协议等怎么处理比较合规
采购部还没有提交付款申请单,这些专票勾选平台上已经有了,一般是等采购部提交付款申请单下个月再抵扣,还是这个月直接勾选抵扣了
老师,我想问一下,公司员工受工伤,公司给的补贴需要申报个税吗
计提增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税,缴纳时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款;现在应交税费-应交增值税-转出未交增值税三级科目借方余额,是累计计提全部的金额,说是这个三级科目月末余额为0,是中间有个分录没做吗?导致这个三级科目借方余额了嘛?
企业与专家签订劳务合同,4月的报酬5月份发放,应该在几月代扣代缴个税?
老师,邮箱77643525@qq.com,可以这会发吗?谢谢老师
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收到,谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢! 不清楚的还可以继续追问!!