免税 税率选择0 根据《国家税务总局关于发布《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)》的公告》(国家税务总局公告2016年第29号)规定, 第二条下列跨境应税行为免征增值税: (四)会议展览地点在境外的会议展览服务。 为客户参加在境外举办的会议、展览而提供的组织安排服务,属于会议展览地点在境外的会议展览服务。
境内企业,在境外提供的的完全在境外的服务是免税的。但是我们买的是版权,版权卖给境外企业,境外企业在境外出书,请问老师免税备案表中,服务发生地写哪里
境内企业,在境外提供的的完全在境外的服务是免税的。但是我们卖的是版权,版权卖给境外企业,境外企业在境外出书,请问老师免税备案表中,服务发生地写哪里,写中国吗
9.[多选题] 下列业务不属于在我国境内发生增值税应税行为的有( )。 A英国会展单位在我国境内为境内某单位提供会议展览服务 B境外企业在巴基斯坦为我国境内单位提供工程勘察勘探服务 C我国境内单位转让在德国境内的不动产 D新西兰汽车租赁公司向我国境内企业出租汽车,供其在新西兰考察中使用 E境外运输公司搭载我国境内单位或者个人从芝加哥飞往巴黎的服务
境内企业员工在线上为境外企业提供技术服务,这个属于向境外单位提供的完全在境外消费吗 是否适用0税率?
老师,境内企业向境内企业提供完全在境外的会展服务,是否属于免税增值税?发票怎么开?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账