你好,你收到了发票和没有收到发票的,提前支付了货款的,这种能分出来吗?
1.内帐就是来了一些发票和仓库验收入库单,老板还没有同意付款,我这边需要做账,可以不用给老板看吧,到时需要付款才给他看2.我们项目是一般计税,总公司现在把税务帐接过去,但是找票都是要我安排,我想成立无雇工的个体建材类工商户可以开成本票,三流一致,个体户开普票都是我操作有风险吗?
老师,我这边是商超企业,用金蝶EAS系统,销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情,这边收付款模块软件都用了,会暂估入库,暂估出库,后面票来了,再冲回按票来,我那天看一个凭证,我看明白为啥?是我们采购单位票来了申请我们付款的附件,借应付账款-暂估,应交税费-待抵扣进项税额(负数的金额),应交税费-进项税额,贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的,这样的一般入库金额含税吗?她们好像把税额踢出来,踢出来的入啥税额入啥科目? 问题二针对上述会计凭证,他这个暂估入库,之前的凭证还有之后,既这个从采购,暂估入库,到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方,他的凭证是怎么做的?我想不太通
请问老师,公司没有发票没有收据的零星支出怎么入账比较好呀?我知道是可以入账,年终汇算清缴调增,但是我们这些零碎的东西涉及到研发支出的很多项目,到时候调增要一笔一笔抠出来。我是直接将这些全部计入到管理费用-其他里面,还是,该计入哪里就做到哪里,另外手工设一个台账,把无发票无收据的都登记起来,列明计入了哪个科目,年终的时候将台账汇总就是该调增的呢?
老师 这个月刚来,之前只有流水账,也没用做成本。老板让把内帐补上,还要做成本 他现在的情况是这样,有一个一般纳税人的公司,就是这个家具厂,还有卖场开了3个个体户,钱呢是来回的用,很多时候不要票,以前的应收应付也不清楚,单子也少,材料入库出库也不完善,我想知道我从哪里下手 之前没有建账做账 所以才不知道怎么开始
王老师您好,我想请教您一个问题,我们是电子商务公司,我们财务做账目前并不是很成熟,不报税不做账,都是依靠电子表格来完成!目前,我发现在利用电子表格时工作量特别大,我每天根据出纳的日报表来做,有一个问题就是,出纳每天都要给外放的那些补单的打钱过去,他都是根据这些平台的收款人为依据,我这边做账做了主营业务收入贷方负数,我是依据店铺做,我们的店铺有很多,天猫,拼多多,苏宁,我是把这些店铺的本金数合计和佣金数合计统计出来,然后和这些外放的金额核对,对不起来就要找原因,工作量很大,所以请问老师有没有好的方法可以赐予我一下[666][666]
支付监理费的进项税额,现金流量应分配给支付的税费吗,还是其他经营
你好老师,增值税即征即退中安置残疾人就业,税收优惠比例多少?公司在西安市地区?需要什么资料?具体账务处理怎么操作?
老师,现在我们公司提前发放员工中秋福利,这个福利是人事先垫钱买礼品发给员工,未开票入账报销,我想问的是中秋福利是要在发放的当月计入工资申报个税吗?还是可以等到拿到发票报销入账的当月申报个税?
老师,有汇错账号退回来的回单,需要单独做账吗?还是可以直接放到汇正确的报销单中,
给阿里巴巴网站充流量计入啥科目
老师买课送的真实财务软件在哪里领取?
老师,可以讲一下应交税费这个科目,及这个科目下面的明细账科目,以及我自己手工填资产负债表应交税费项目需要看应交税费哪些科目及借贷方
需要注销公司 请问具体流程是怎么样,注销那需要选(国家企业信用信息公示系统公告日期) 这个又是怎么处理
你好老师,员工在5.30支取了6.10应该发的工资,那他的个税应该是几月报
老师问下,我们开建筑服务-工程服务票给对方,账务处理怎么做。
我还没接手,具体还不知道
应收应付流水可以从软件里导出的数据用吗?还是要发生时单独做个表格?
你好,如果你记录的详细的话,可以查应收应付余额就行。
要不要单独做表格?还是直接从软件导出就可以?
你看一下你里面记录的能不能清晰,只要清晰,不需要单独做表格的。
没有收到发票的时候,货物已经到了,借库存商品,贷应付账款暂估,然后你看应付账款暂估这个余额证明对方已经发货,但是没有开发票,借预付账款,贷银行存款,这个是支付的借方余额,表示你们支付出去的。
好的,明白了,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。
谢谢!老师,我刚刚在听余秋老师的三月份的报税的回放,声音和黑板上的内容不同步
你好稍等我反馈下的
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。