个体户开酒店,租赁了企业的固定资产做经营地址并按月交纳房租,这个房租租金的税是由出租方也就是企业来缴纳的,而不是由个体户缴纳。个体户在交纳房租时,通常只需要支付租金即可,而不需要缴纳相关的税费。 个体户在收到租金时,通常会收到收据,而不是发票。这是因为收据是作为财务凭证的一种,用于记录租金支付的情况,而发票则是作为财务核算的凭证,用于计算企业的营业额和纳税额。 对于个体户来说,只要按时支付租金,并按照相关规定进行财务核算,就不会对个体户产生任何影响。如果个体户需要开具发票,可以向出租方索要正规发票,并按照相关规定进行财务核算

老师,有两个问题需要请教一下: 1、企业所得税汇算清缴应交税比预缴税大,这个时候账务处理,计提的时候:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税;缴纳企业所得税时:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款。这样分录齐全吗,跟利润分配科目有关系吗? 2、我注册公司的时候租赁合同是做着10平方每月300元的房租,但是从成立到现在没有做租金支出费用,今年开始想每月做个租金费用支出,因为300元不超过500元,附件用收据(写明收款人的身份证号码和手机号码、名字)这样来作为凭证附件,也没有去租赁备案中心备案和缴纳租赁税,这样合适吗?还是干脆不做租金费用支出会好些?
个体户开酒店,租赁了企业的固定资产做经营地址并按月交纳房租。这个房租租金的税是对方企业缴,跟个体没任何关系吧?也从来没收到过企业开具给个体户的房租租金的发票,交租金是收到收据,对个体户不会有影响吧?
个体户承租了企业的固定资产房产做酒店生意。协议上注明的租金多少不含税费。现在呢,企业说开发票给我们,要求我们承担这个税费,个体户需要吗?不是承租方承担房屋租金的税吗?个体户应该是不承担的吧,哪怕我协议上当时是这么写了。而且这个发票只是说企业自己做账,证明这笔收入是租金收入,并不是说这个发票是给个体户就交税钱的对吧?
个体户承租了企业的固定资产房产作为酒店经营地址。协议让注明了房租的金额为不含税价格。现在企业要求我们承担房屋租金的税费,请问合理吗?房屋租金的税费不是应该由承租方企业来缴纳吗?个体户个体户,我只要按时,缴纳了租金做好核算就没有任何问题风险,对嘛,我是不是不应该承担这个税费?。。
老师们,企业从外面租了两台设备。对方已经开发票过来了。一般纳税人,不含税792035.4,税额是:102964.6. 每个月对公转给对方32113.00元。我们租这两台设备回来。又转租给其他公司,他们每个月转款33113.00元。我们公司还未开票给对方。 分录如下: 收到发票分录如下 借:固定资产——融资租入 应交税金——进项 贷:应付账款——XX租凭公司 每个月转款分录如下: 借:应付账款——XX租凭公司 贷:银行存款 转租给别的公司每个月收到款 借:银行存款 贷:预收账款——XX公司 租期满后开票租凭票给对方分录如下 借:预收账款——XXX公司 贷:固定资产——出租 应交税金——销项税 以上分录是否正确。还有没有需要注意和补充的?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录