你直接做费用,借银行放款,贷其他业务收入,应交税费。

老师:公司2019-2021年之间都有购买固定资产,但是之前会计没有做入账也没做固定资产折旧,现在我接手,该如何操作呢?
我公司固定资产之前没有做账,现在要建固定资产的台账的话那些已经折旧完成的设备还需要做吗,因为那些设备时间太久当时的购买原始凭据已经找不到了,不能确定原值。或者可以估计一个原值吗?这些设备现在还在使用,但是已经折旧完了的
请问固定资产设备出售金额13810.35元,固定资产设备购买金额16814.16元,已累计折旧443.71元,固定资产设备净值为16370.45元,如何做分录?
出售固定资产的账务处理,账上没有此固定资产,经查是原来购买时未入固定资产,直接是入管理费用了(借:管理费用,贷:银行存款),所以账上没有这个固定资的记录,现在出售此固定资产,应该如何做会计分录呢?可以直接做借:银行存款,贷:营业外收入吗?
老师好,一般纳税当时购入设备配件没有计入固定资产,直接计入制造费用,现卖掉设备连同配件,这配件如何做会计分录
申请了发票额度提升,在亿企赢哪里查看一下
老师,我们老板找人搞业务增量开发票,无实际业务知识税局开票,为了贷款。这样行不行啊
老师,电子税局可以申报个税吗(公司的)
老师您好,请问公司一直没有经营,可以有报销费用的产生吗?合规吗?
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建筑行业暂估成本过大,马上所得税汇缴,1到5月怎么做账更合适?
老师,我们公司是小规模纳税人,适用小企业会计准则,我前两天填了2025年度企业所得税汇算清缴,有一家公司是需要缴纳企业所得税700元。如果我在4月份申报并缴纳了企业所得税,请问企业所得税计提的账务处理是要做在3月底吗?
老师,误餐补助需要用什么做原始凭证
老师,我想再问一下这批设备有一部分用来抵押欠款怎么做账呢,就是都没有计入固定资产
那你买来做了哪个科目
买来的时候做了费用
借银行存款,贷其他业务收入,应交税费,做这一个就可以了。
可以借其他应付款吗
你好,你不准备做收入,你长期挂账吗?
我们是用这个部分设备来抵我司对他的欠款,这个要做收入吗
对的,是的,需要这么做的。
这个也是视同销售吗
你欠了人家的钱。你销售出去设备相当于。