您好,借销售费用,贷银行存款

公司采购月饼27412元送给客户和员工怎么写分录做账
请问老师,中秋节公司购买茶叶,月饼送客户怎么做账?其中也有月饼是给公司员工的
客户充卡用送的月饼抵了账,月饼没有入库,怎么做会计分录
中秋给客户送月饼购买的增值税专票怎么做分录
购买月饼送客户分录怎么做
一个客户公司,升一般纳税人后,让我把以前小规模纳税人开的发票充红,然后给他开新的发票,23-24年的发票,这样操作有风险吗?能做吗?
老师,26年缴纳的以前年度社保,涉及的滞纳金直接记入缴纳的年度吗?那涉及的滞纳金部分汇算时在哪一年调
朴老师在吗,问一下。
盖房子 用的沙 混凝土之类的 做什么科目? 在建工程吗? 最后房子盖起来了 要做什么科目? 资产怎么处理?
老师,所得税汇缴的时候25年已经出售的机器设备还要填在资产原值里面吗
老师,研发费用有管理人员的工资要调出多少啊,汇缴的时候怎么填写啊
老师,现在申报25年汇算清缴,25年5月工资没计提,但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万,在A105050职工薪酬支出表中,需要填在工资薪金支出的 账载金额?还是实际发生额?还是税收金额?
老师,销售出库单是附在发票后边,还是附在销售成本凭证后边?
税金及附加允许税前扣除多少?
老师,母公司的种羊已实务注资给子公司,需要缴纳增值税吗?为什么
不是要视同销售么
您好,是的,普通发票没抵扣,那您可以不做视同销售
可以不做视同销售吗 不会被税务局查吗
您好,那您取得专用发票再缴纳