确认收入:您可以将这10万元工资确认为公司的收入。借记“银行存款”或“应收账款”科目,贷记“主营业务收入”或“其他业务收入”科目。 处理税款和滞纳金:对于挂靠方自行去当地税务补申报并缴纳的个税3000元和滞纳金100元,您可以在公司的管理费用中进行处理。借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”科目。 冲减收入:由于补缴的个税和滞纳金不属于公司应该承担的费用,您可以将其从收入中扣除。借记“主营业务收入”或“其他业务收入”科目,贷记“银行存款”或“应收账款”科目。 结转利润:最后,您需要将收入和费用的差额结转到利润表中,以反映公司的盈利情况。借记“本年利润”科目,贷记“主营业务收入”或“其他业务收入”科目。

尊敬的老师您好:我是建筑劳务公司,总承包在外省承接工程,专业分包劳务给我公司,2019年12月开票给总承包200万,回款70万,之前会计12月计提的工资是1505800元,扣掉个税20124,(个税2020年1月申报扣款)挂其他应付款工资1485676元(我公司到今天没收到工程款就没发工资 ),2020 年1月总承包在没通知我们的前提下直接从农民工专户打给农民工工资400万,并没扣个税,现在我收到代付农民工工资银行回单,请问我公司应收账款130万和其他应付款工资1485676在账上挂一年了,我该怎么做账务处理,谢谢老师回复
老师们,小建筑工程公司的一个700多万的合同,我们是乙方,就这个一个项目快竣工了,而且是分包出去的,等于项目经理挂靠我们乙方公司的资质承包的这个项目,合同里也写地非常明确乙方承包的施工队农民工工资与乙方签订劳动合同并缴纳社保并提供月工资表名单,可实际上这部分人工费甲方未按合同履行,而是直接给这农民工发了工资,但是这部分农民工的个人所得税申报在乙方公司提交的,我才来几天,我所在的乙方公司小会计居然又拿这部分农民工工资虚计提了工资,贷方都挂到其他应付老板(表示垫付的)累计900多万了,可实际上账上根本没有那么多的钱,这一个合同也就700多万,工程款还都没有及时拨过来,却要求开票
老师们,我们有2个公司,A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资,也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税,但一直没有实际发放,B公司也给老板发着工资,这两个公司的外账都外包给财务公司了,2022年A公司所有人员工资计提431790元,实际发放的比这个少,外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元,需要补缴3000元,然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元,倒挤出税收扣除的的金额是406190元,我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”,“实际发生额”就是实际发放的工资,按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了,但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题,个人所得税不是单独做的吗?请问老师外账这么调整合适吗?
老师,劳务公司,有个异地项目挂靠我方,其中有个回款是甲方工资代发10万元整,已经发到农民工手上,但是挂靠方自行去当地税务补申报并缴纳了个税3000元和滞纳金100元。按正常程序应该是10万的工资里面包含补缴的个税,现在他收到10万工资并补缴了个税3000元,请问这补缴的3000元我怎么入账。
老师,劳务公司,有个项目挂靠我方,异地预缴对方自己预缴了一部分,剩余部分我方本地缴纳。当时做的异地预缴是借应交税费贷其他应付款,现在项目做完,我方给他们计算税费是直接从总计的税费中扣掉他已经预缴的部分,剩余的部分再从工程款中扣除,请问当时预缴的分录怎么平账。比如总计应交税费10万元,减去他预缴的2万,剩余8万从工程款中扣除,那个2万我怎么平账
A公司员工把钱转给B公司法人,B公司法人把钱转给A公司其他员工,这算资金回流吗?
服务行业没有库存商品吗?购买的商品又要怎样做分录?
老师,一直享受1%优惠政策,现在需要开一个3%的专票,是否可以开呢?有什么条件限制吗
老师工资25223.42的话,月度汇算个人所得税就=(25223.42-5000)*20%-1410=2634.684,这样算可以吗
老师你好,公司一般纳税人,销售煤炭企业,有贷款。 固定每个月费用大约17,000元左右,我们1~6月份开了销售发票,但是7~12月没有开销售发票,全年利润亏损18万,请问年底应该怎么样能处理,才能把这亏损降低,减少了?
发票对方抵扣了要冲红,怎么操作?
你好。想问一下,个体工商户每个季度不超30万是不需要缴纳增值税的吗?如果超过30万是怎么缴纳税款?需要缴纳一些什么税款?按什么比例交?
老师好,我上班的公司是卖酱料的,流程是从源头工厂购进原材料,然后给了代加工厂,委托代加工了,再卖给代理商,还有一个收入就是代理加盟费用,后期会开展线上卖货和招商,我要是做账应该怎么做?
老师,未分配利润很大,计提盈余红积后要交印花税吗?
老师好,财务账面的库存商品金额比仓库的实际金额多了5000元,想要调平如何做分录呢?
老师,那个工程款我应记主营业务收入。那个个税我当时记去了其他应付款-挂靠方甲,主要这个个税是多出来的部分,我不知道是不是该冲销,后期他拿工程回款我这个是不是不该扣除
同学你好 这个有发票就可以税前扣除
老师,我没理解。。。,我感觉被绕进去了,10万的工资也就是工程款是应该包含那个个税部分的,现在挂靠方自己花钱补缴,然后3000元的账又记在我这边,不知道怎么处理了
这个就是被挂靠方收取挂靠费税费和服务费 给挂靠费开发票
我们开给挂靠方发票吗?
是挂靠方给被挂靠方给发票呀 是他们给你们开发票 开成本的发票
个税的钱是他们去补缴的,他们对我们开发票,然后回款后我们再把这个他补缴的个税这个钱支付给他们对吗?
是的,补缴个税的款项是由纳税人自行承担并补缴的。在开发票和回款后,您需要将补缴的个税款项支付给对方。