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老师你好!我们购货单位出现问题,之前提供给我们的发票进项已经抵扣。现在税务局要求将进项税转出,那我这个月还有些进项是否可以认证后将此笔税款冲抵啊?

2023-11-07 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-07 15:40

你好,税务局要求你们直接补申报,还是在这个月申报表里面进项转出?

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快账用户9325 追问 2023-11-07 15:41

叫我们在这个月申报表里面转出。

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齐红老师 解答 2023-11-07 15:41

你好,那就可以抵扣的。

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快账用户9325 追问 2023-11-07 15:43

还有个问题如果是进项税转出了,那之前的附加税还用补交吗?

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齐红老师 解答 2023-11-07 15:44

你好,需要的,你进项转出了之后,你附加税不就跟着交了。

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快账用户9325 追问 2023-11-07 15:47

哦那附加税能随之带出来了吗?

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齐红老师 解答 2023-11-07 15:48

好对的,是的,你进项转出你的附加税肯定跟着补

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快账用户9325 追问 2023-11-07 15:53

请问是在纳税检查转出进项税还是异常凭证转出呢?

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齐红老师 解答 2023-11-07 15:54

在其他里面转出就可以的。

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快账用户9325 追问 2023-11-07 16:07

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-11-07 16:08

不用客气工作愉快。

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你好,税务局要求你们直接补申报,还是在这个月申报表里面进项转出?
2023-11-07
只需要做进项税额转出的。
2021-12-03
你好,业务没有取消的,你们直接做进项转出就可以了。
2022-02-11
你好,你当时进项税额转出计入的是哪个成本费用科目
2022-01-13
是,这个可以,这个做你这个截图可以
2021-02-25
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