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老师,甲方租我们的车,费用一起是五百,其中车辆装卸费2百(老板代付了)。开票是五百,对方转账到对公户是五百,到账以后老板喊转出2百给他。这个应该怎么出会计分录

2023-11-08 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-08 09:30

您好,200是否能够取得发票?是给个人了?

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快账用户5002 追问 2023-11-08 09:31

是给个人

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齐红老师 解答 2023-11-08 09:35

您好,那就最好公户直接支付

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快账用户5002 追问 2023-11-08 09:41

是对公支付给老板。怎么出账才对

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齐红老师 解答 2023-11-08 09:42

您好,那就做无票支出了,正常确认损益,

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您好,200是否能够取得发票?是给个人了?
2023-11-08
是的,这个不能抵扣,要转出
2020-09-01
多出来的钱是什么情况?
2023-09-07
同学你好 这个发票是开了多少
2020-11-04
同学你好 这个是不能开的哦 你开出去发票你又收不到钱 也没有成本发票
2021-06-03
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