实收资本是什么时间支付的?什么时间做的账务处理?
小规模公司,平时开工程管理咨询费,除了法人工资,一点油票和餐费,没有别的成本了,现在普票免税,也没有增值税要交,我们就正常有多少利润就老实交多少企业所得税,是不是没有涉税风险了?还有个体户查账征收的经营所得税是不是按这个图交,开同样金额的普票比小规模企业所得税交的多很多对吧
老师 我想咨询一下 我们是一般纳税人 全年2022年有一些发票没收回来 今年2023年1月才收回发票, 所以就挂了很多预收账款 , 账面不好看,当时考虑的如果预收转主营业务收入的话就要交很多增值税 所以就没转。企业汇算清缴的时候这样会不会得报表有风险,如果有风险我该怎么处理一下呢
老师,税务局这边打电话来提醒说是公司企业所得税缴纳额是0元,让我们调整一下报表交点税,可能后续会有稽查的风险,因为我们公司收入挺高的,但是有以前年度弥补亏损,还没有弥补完,所以一直没有教过企业所得税,请问这种情况我该怎么处理呢,
老师好,我刚接到税务局电话说是我们有个风险,我看了下他发过来的风险报告,意思是我们针对实收资本的印花税和企业所得税存在未交及少交风险。但是我们去年的实收资本我在今年2月就已经交过了,还有企业所得税,我根本没收入,交啥所得税呢
老师好,我刚接到税务局电话说是我们有个风险,我看了下他发过来的风险报告,意思是我们针对实收资本的印花税和企业所得税存在未交及少交风险。但是我们去年的实收资本我在今年2月就已经交过了,还有企业所得税,我根本没收入,交啥所得税呢
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
你看下你们增值税销售额有吗?
实收资本去年收的并且入账的,因为根据资金需求打款,如果一笔笔报很麻烦而且容易漏,我在今年2月一次性申报缴纳了。增值税就更没有了,都没营业没有收入哪有增值税呢
你好,那你的实收资本是按照什么来申报的?按月还是按年还是按季度?是不是你纳税义务晚了?
企业所得税的,你在上面反馈一下的,实际没有销售额,没盈利,不需要交所得税。
我是选的按次申报印花税,企业所得税确实没收入,都没有营业条件咋产生收入呢
企业所得税的我回复你了,你看一下可以吗?没有让你交,但是你单位有没有隐瞒收入,查账的话怕查吗?只要没有隐瞒收入,你就提交就可以的。
印花税按次申报的,你需要交滞纳金交了吗?他是当月收到,当月就得交,当月收到,15号以内需要交的印花税,没有交的都有滞纳金。
按次申报的没有滞纳金
不怕查账,本来就没收入
那就可以的,按照上面的来就行。