您好,多计提的分录,你是如何做的呢?
老师你好 我想咨询一下上月我挂了其他应收付的往来科目在这个月收到了成本票 应该挂应收付科目的 我可以直接用成本票冲掉借款往来吗?具体要怎么操作
老师,这个月季报,成本发票不够,可以预提费用吗?下月用发票冲,做借:主营业务成本贷:什么科目?现在没有预提费用科目了,贷:应付账款要写二级科目的
老师你好,我有个单位是房屋租赁收入,本月没有开票的成本,应该计入哪个科目呀?
老师你好,上个月我在主营业务成本科目多计提了500元,这个月我应该用哪个科目去冲减呀?
老师您好,我想问一下,以前主营业务成本结转多了,这个我该怎么把他冲回来,科目该怎么做
老师,库存现金有分分钱,这个怎么调整,实际上没有,上次给商家付款少给了些分分钱。
老师,现在新开的有限公司,认缴后实缴期限是多长
进口综合税率,是包含进口关税,增值税,消费税了吗? 例如进口手表2万
老师,餐饮公司从一月开始没经营了,股东也没有让办停业,他们说合适的时候还要经营,已经报了两期0申报,这期还能0申报吗
小规模减免税分录怎么处理
老师,这种小型机械也要做固定资产吗?除了固定资产还可以做什么?
老师,发票开的是会议费凭证后边应该附什么完整资料?还有机票发票备注栏应勾选哪些项目,比如订单号还有哪些
2.某数控设备购建于2019年12月30日,账面原值为150万元,经调查分析得到以下有关资料:1)2019-2023年该类设备的定基价格指数分别为105%、110%、108%、115%、110%。2)该设备的数控系统损坏,估计修复费用为15万元。3)该设备的经济使用寿命为15年。现评估该设备2023年12月30日的市场价值。
老师个体户核定征收分几种计算呢
餐饮企业申报增值税收入是否可以扣除平台抽成后的收入?
我现在就是不会才问您的
不好意思打错字了
借:主营业务成本500 贷:应付职工薪酬500
借:主营业务成本-500 贷:应付职工薪酬-500如上冲销即可。
我这样冲了,但是这个月的成本少了
您好,多计提,就是要这样冲销回来的 呢。至于这个月成本少了,不应该是由这个事项造成的,
确实是少了,我们小公司,没有多少账目的
您好,多计提,就是要这样冲销回来的 呢。至于这个月成本少了,不应该是由这个事项造成的,而是事实如此。
不明白你的意思,那我成本只录入了一个而已,在加上这个红冲的,它确实是少了
你好,你多计提了成本,那么就需要冲回。上个月多了,这个月少了。属于正常