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老师你好,上个月我在主营业务成本科目多计提了500元,这个月我应该用哪个科目去冲减呀?

2023-11-08 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-08 10:24

您好,多计提的分录,你是如何做的呢?

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快账用户1500 追问 2023-11-08 10:29

我现在就是不会才问您的

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快账用户1500 追问 2023-11-08 10:29

不好意思打错字了

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快账用户1500 追问 2023-11-08 10:30

借:主营业务成本500 贷:应付职工薪酬500

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齐红老师 解答 2023-11-08 10:31

借:主营业务成本-500 贷:应付职工薪酬-500如上冲销即可。

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快账用户1500 追问 2023-11-08 10:33

我这样冲了,但是这个月的成本少了

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齐红老师 解答 2023-11-08 10:37

您好,多计提,就是要这样冲销回来的 呢。至于这个月成本少了,不应该是由这个事项造成的,

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快账用户1500 追问 2023-11-08 10:39

确实是少了,我们小公司,没有多少账目的

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齐红老师 解答 2023-11-08 10:40

您好,多计提,就是要这样冲销回来的 呢。至于这个月成本少了,不应该是由这个事项造成的,而是事实如此。

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快账用户1500 追问 2023-11-08 10:56

不明白你的意思,那我成本只录入了一个而已,在加上这个红冲的,它确实是少了

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齐红老师 解答 2023-11-08 11:01

你好,你多计提了成本,那么就需要冲回。上个月多了,这个月少了。属于正常

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