你好,前面转出的时候还有一笔分录呢,借其他应收款贷银行存款这两笔分录就行了。

老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
老师,有一笔这样的款:以前年度从公户上打了一笔款给老板,记的是老板的其他应收款,老板将这笔钱借给了别人(对方账户不清楚是公还是私户),现在是人家还款了,是直接公对公转过来的,请问这个款可以冲老板的其他应收款吗
老师,我公司认缴制,所以前期支出都是从老板那借的钱,现在公司账面有钱了,可以还给老板吗?不用直接转到实收资本里吧,直接还给老板税法是否合理?
老师,我们公司22年6月设立,记账公司没有给做任何费用,目前还没有汇算。我可以把去年的费用通过“以前年度损益调整”和“其他应付款”做进去吗?因为设立的时候是三个朋友,法人是其中一个,没有实收资本,公户只存过一笔钱,买设备花了,日常费用都是我老板垫的。现在谈好那两个人退出了,我们打算5月份把法人变更为现在的老板了。转让价款会和原股东过下帐,然后用库存现金把补去年费用的“其他应付款”平了,可以吗
老师你好,请问上次因我们公司账户冻结了、老板转款到我卡里,然后我去税务大厅刷卡缴税的,这个直接做,借应交税费。贷:其他应付款-老板可以吗
老师,请问缴纳22年度印花税+滞纳金,如何账务处理?
现在不可以开劳务了吗?那应该开什么
老师我们是药店老板进货有收货单和发票能直接给老板转账吗
请问老师,我们是生产销售刹车片的,我们公司4月单套产品的生产成本较往期高出10元,从料工费入手分析吗?当月生产产品耗用的原料=上期末在产➕本月投入-本月末在产 用这种倒扎的方式计算的
请问老师,甲单位租房,出租方是乙(小规模纳税人),房租100万,另外还单独支付了1000元,承担乙的房产税和个税。请问甲1000元用什么附件做账,能否取得乙的房产税和个税的完税证明呢?
所得税季度申报不给更正,那么可以更正12月的吗
老师,我们是煤炭交易公司,25年11月份有一笔出了结算单,没有结算款,需要在当时确认收入吗
老师,26年缴纳的25年的社保,而且有滞纳金,那么滞纳金怎么入账?25年已经结账了,26年缴纳的这部分滞纳金计入26年的账务?
一般纳税人,企业会计准则,个税手续返还计入其他收益,审计也是出 其他收益,填报汇算清缴主表时,也应填在其他收益,这种收入算 企业所得税不征税收入吗
老师,有营业外收入和营业外支出的划算怎样调
这个分录没有,我们老板欠公司的钱
那咱银行存款有变动,那笔分录也要写的。
银行没有变动,老板是之前欠公司的钱
老师这中间通过我代缴的,要不要借其他应付款-我。过度的
要是欠老板的钱可以直接抵消贷方用其他应付款就行。 是不欠对方的钱也没报销,贷方就用其他应付款。
要是不欠对方的钱也直接给报销了,贷方就用银行存款看咱单位的情况。
老师您没明白,要是欠老板欠老板再代付不是欠更多,是之前老板欠公司的钱,老板之前有报销的没有发票,现在老板代付了税费
你好 欠老板钱 直接贷 其他应付款
单位原来欠老板钱是 不是这样
老板欠公司的钱
老板欠公司的钱,我直接放在其他应付款里,没放其他应收款里
就冲减原来的其他应付款。就用他给代替交的税款,抵原来他欠公司的钱了。
是这个意思,这中间需要做其他应付款-我 过度的吧,老板把钱转给我代缴的
不用过度也行,就是直接抵他原来的往来。
谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!