借预付账款 贷银行存款

老师,月初开发票时开了一张未对上发票号码发票,当时没有作废发票,在后面开票时,把发票号码对上了,到了这张发票时才作废,这样操作,开票时间,就显示出后面的发票先开了,这样有什么问题?
老师,6月份支付报销费用,当月未取得发票,入账时做的:借:管理费用贷:银行存款8月份才取得发票,这个应该怎么处理?
外贸公司,已出口,未取得进项发票(当月未取得,后面才会有)我是先做借发出商品,贷库存商品(按售价暂估)后面取得进项发票,是去红冲呢还是借应收账款,贷发出商品
购进货物 取得专票 暂不认证专票 6个平台以后才认证抵扣了 请问一下 账务处理怎么做?当时发票还未抵扣,货物的成本扣除用什么做凭证?
转款时未取得专票,后面才开的发票,这样我怎么做账
老师,现在老板要我去做工程结算,请问具体是做什么,有没有表格发我看看,没有数字也行,大概知道长什么样就行
请给我提供一份个人所得税月度表
老师:电子税务局可以增加办税人员吗?
老师,现在老板要我去做工程结算,请问具体是做什么,有没有表格发我看看
如何制作财务年度报告,
老师,出口企业按增值税汇率参考报关单出口月份汇率吗
软件到哪里领,软件到哪里领取
安徽省3月纳税申报期什么时候衰截l止
请问,外贸业务,供应商是广州A公司,出口是上海B公司,报关单货源产地填报的是上海,原产地证也是以B公司申请的,这种情况下还可以申请退税吗?如果不行,需要怎样调整?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款, 那么就是去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款 我感觉老师讲的比较详细,但是为啥有的老师说汇算清缴的时候调增,那是红冲了管理费用, 去年的费用现金付款的,现在更正银行转账付款,大部分老师是更正去年的报表,还是选择汇算清缴的时候调增呢
是现在要抵扣了。
借库存商品应交税费、应交增值税进项、待预付账款。
问题是个保险费,我当时直接入管理费用了,现在怎么办。
借预付账款,贷管理费用,借管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
意思说,冲掉之前的那个吗?
是的,对的是的是的是的是的。