借预付账款 贷银行存款

老师,月初开发票时开了一张未对上发票号码发票,当时没有作废发票,在后面开票时,把发票号码对上了,到了这张发票时才作废,这样操作,开票时间,就显示出后面的发票先开了,这样有什么问题?
老师,6月份支付报销费用,当月未取得发票,入账时做的:借:管理费用贷:银行存款8月份才取得发票,这个应该怎么处理?
外贸公司,已出口,未取得进项发票(当月未取得,后面才会有)我是先做借发出商品,贷库存商品(按售价暂估)后面取得进项发票,是去红冲呢还是借应收账款,贷发出商品
购进货物 取得专票 暂不认证专票 6个平台以后才认证抵扣了 请问一下 账务处理怎么做?当时发票还未抵扣,货物的成本扣除用什么做凭证?
转款时未取得专票,后面才开的发票,这样我怎么做账
对方给我们承兑我们付对方现金,就是公司直接的承兑兑换摘要备注什么合适
老师,北京地区扣扣社保前比最低工资标准高,扣社保后比最低工资标准低,可以吗?
建筑行业外经证直接在所在地税务局反馈了成功了,没有登录报验户身份进去反馈。这个有影响的嘛?外经证不是我办的,我进不去系统,又不想问老板账号登录。就直接代账身份登录的,看到能反馈我就直接点了,反馈也成功了,那这个会有啥嘛?报验户那边会不会还会没反馈哦。
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
是现在要抵扣了。
借库存商品应交税费、应交增值税进项、待预付账款。
问题是个保险费,我当时直接入管理费用了,现在怎么办。
借预付账款,贷管理费用,借管理费用、应交税费、应交增值税进项,贷预付账款。
意思说,冲掉之前的那个吗?
是的,对的是的是的是的是的。