同学你好 这个冲减了就可以 直接原分录负数红冲
老师,你好,我21年8月有出售4个面罩,当时还没有收到进项发票,是暂估入价,结转成本了,后来是发票回来价格是低的,我就冲了暂估,按发票金额入账,现在导致库存是负数,要怎么在2022年调整,影响汇算清缴吗?
老师,在22年的9月把21年-22年的库存整个都调整了一遍,原因是21年暂估单价高,后面来票的单价低,冲到最后导致数量大于暂估数量,这样处理,后期税局查账有问题吗?
老师,原材料暂估入库单价估高了,出库也是按这个暂估价出库,现在发票来了,发票上的单价要低,把之前的暂估冲掉,导致现在出库金额大于入库金额,该怎么调整?
老师好:请问我单位是卖钢材的,每月都有估价入账,下月就冲回来,冲回来的话单价就比平均单价高了,(我指的平均单价就是不算冲的这部分),比如每月的平均单位是3000,把上月冲了就变3700,这怎么能调到正常的平均单价呢?
老师好:麻烦问一下,估价入账要是按现在的单价的估的话单价就得高估,才能是现在的市场单价(前期有估计冲回的才导致的),麻烦老师这月我怎么能调整过来?
一般纳税人拿到专票,预留的税费要做分录嘛
支付电费,但未收到发票,请问在入帐时这个暂估电费是放在管理费用-电费-暂估电费(三级科目),还是直接做二级科目-暂估电费?
老师,我们作为广电第三方,签订了代理合同,金额没有确定,每期以对账结果开票,需要缴纳印花税吗?
老师好。我们之前认证的发票,出现异常,做进项税额转出,现在这个月这张发票又解除异常了,我认证了,分录怎么做
之前卖给商户的钱个人没有开票做无票收入报税了现在过了几年突然要开票,这个分录和账务怎么处理
郭老师老师发票上的金额是500.99我支付了501怎么办
增值税申报多长时间发票额度才有变化
个税申报住房公积金是按个人缴纳的扣除吗?如果公司缴纳88元,但个人缴纳912元,这样个税怎样申报住房公积金
老师,我想问一下,个人借款到公司,公司给个人利息,到税务局去代开发票,每月固定利息开5000元,这个税点是多少
去年暂估的主营业务成本借:主营业务成本暂估 30万 贷:应付账款暂估30万 一直也没冲,24年底主营业务成本暂估明细账余额是平的,应付账款暂估贷方余额是30万,我现在想用25年的一万的工资冲减这个暂估怎么做分录 麻烦帮我把数填上
老师:我账上缺175000元(没有数量),要是调整完了就是现在的单价了,老师原来也没有分录啊,就是买了借:库存商品贷:银行存款等,出现这种情况是估价入账造成的,老师能具体给我做个分录吗?
根据您提供的情况,可能是由于估价入账造成了账上缺175000元的情况。如果您已经按照购买商品时的借记库存商品和贷记银行存款等科目进行了会计处理,那么现在需要调整账目以反映正确的单价。 为了解决这个问题,您需要进行以下步骤: 1.确认正确的商品单价:您需要确定现在库存商品的实际单价,这可以通过盘点库存商品并计算平均单价来实现。 2.调整库存商品科目:根据正确的单价,您需要调整库存商品科目的余额。具体来说,如果实际单价高于原估价单价,您需要将库存商品科目余额按照实际单价进行调整增加;如果实际单价低于原估价单价,您需要将库存商品科目余额按照实际单价进行调整减少。 3.调整银行存款科目:根据调整后的库存商品余额,您需要相应地调整银行存款科目余额,以反映实际的购买成本。 具体的会计分录可能如下所示: 借:库存商品 (实际单价 × 商品数量) 贷:银行存款 (实际单价 × 商品数量)
老师:就是库存商品缺175000元,不涉及银行存款,这个月库存没有余额还得估呢,就是把上期的175000调完,这月按正常的单价估,就是这个意思。
是的 是这个意思呀
老师:麻烦帮我做一下分录呀,最好把数写上谢谢!
借库存商品175000 贷应付账款暂估175000
老师:你这不是估计入账吗?估价入账还是得冲啊,老师我是要调啊!能帮我调一下吗?谢谢!
收到发票的时候才红冲
老师:是调账,不是估计入账的。
同学你好 之前是咋冲的呢
老师:我这库存是因为前期估价入账的原因导致库存少了175000,现在把之前的冲回单价就不是市场的单价了,现在就是要怎么调一下才能和市场单价一致。麻烦老师了。
只是调整单价不涉及数量?
是老师:就是把175000怎么调一下就行,就是得库存商品增加就行,但还不能硬增加,麻烦老师帮调一下。
这个出库之前的不对的 然后重新入库吧 不然没法只调整单价不涉及数量