借其他应收款,贷预付账款。
老师你好,请问12月的工资少发了,每月工资做的是借管理费用,贷其他应付款,请问我账面上怎么调整,汇算清缴要做调整吗?
我8月份做了个报销物业管理费的,但是其他应付款写错人了,假如叫甲,然后我再9月份的时候做了个调账,调给正确的人,调给了乙,(借:其他应付款甲6...,贷:其他应付款:乙),但是后来发现发票抬头错了,重新开了一张正确的发票,我要红冲8月份做的物业管理费的话应该是借:管理费用物业管理费-6...,贷:其他应付款:甲,然后做个正确正数发票进去的话,借方:物业管理费,贷:其他应付款应该写甲还是乙呢
我9月做错了账 借:其他应付款 贷:管理费用 现在要怎么调账
老师3月份把工会经费做到借,其他应付款了,要调整的话,是分录全部红冲,还是借,管理费用,工会经费,贷,其他应付款
我是想问:之前房租是挂的往来, 借:应付账款 贷:银行存款 现在要做成费用,可以直接在本月做分录 借:管理费用 贷:应付账款 冲掉应付账款吗?或者需不需要调账或冲红重新做分录
老师教育咨询公司开发票可以开培训费吗?
我们公司用的是小企业会计准则,有个光伏工程分包给别的公司按装,收到发票应该如何做账务处理?
老师:海关年报信息在哪里填写?
稳岗补贴需要缴纳增值税吗
你好老师 公司的钱可以给私人随便转吗?
老师,已评价,24年工资多计提了,需要改24年的表吗,还是说在25年调整下去年的的分录
请问2024年的账目都已经打印出来了,然后现在他们报税的报表和2024年的不一致,说重新打印2024年的,因为账目太多,有什么办法不重新打印2024年的账目呢?
老师,我们给老板开工资,给他录上专项扣除以后,每个月开几千块钱,可以不用交个税,有养老,有孩子,有房贷
老师,月底结转多交的增值税,分录是这样写的吗?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。我老是分不清结转时用哪个一级科目。如果多交了增值税按上面的分录,那销减进有余数,应该缴纳增值税的话,分录又要怎么写呢?晕了
老师,请问一下,股权转让的价格一般怎么计算啊?有计算方法吗