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我9月做错了账 借:其他应付款 贷:管理费用 现在要怎么调账

2022-01-19 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-19 19:00

您好 请问本来应该怎么做的?

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快账用户3874 追问 2022-01-19 19:01

本来是 借:管理费用 100 贷:其他应付款 100

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齐红老师 解答 2022-01-19 19:02

那把错误分录红冲 然后再写正确的

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快账用户3874 追问 2022-01-19 19:02

红冲会显示两个管理费用

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齐红老师 解答 2022-01-19 19:08

红冲会显示两个管理费用 是对的

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快账用户3874 追问 2022-01-19 19:09

可是我最后管理费用的余额应该是100,而不是200吧,这是怎么回事,多出一个

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齐红老师 解答 2022-01-19 19:12

您当时多减少了管理费用啊

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快账用户3874 追问 2022-01-19 19:13

好的,贷方是不会显示出来的吗

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齐红老师 解答 2022-01-19 19:26

贷方红字就是借方发生 所以就是200

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