您好, 计入应交税费-待认证这个就可以了

如果发票的进项抵扣和入账是在不同的月份,该如何处理?
如果进项税额多,不需要抵扣那么多,那么做到账里面之后,该怎么处理呢
老师,进项发票抵扣需要做账务处理吗?如果不,账面上要怎么冲减
如果不该抵扣的进项税抵扣过了,该怎么处理
请问,抵扣系统的进项可抵金额,比账面进项金额大,应如果账务处理
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
具体分录怎么做啊?
借:管理费用
应交税费-待认证
贷:银行存款