达到预定可使用状态,就转到固定资产。

我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
几个厂房已经在使用了,但是有一部分未结算的还挂在在建工程,这一部分分不出是哪个厂房的,但是现在要转入固定资产,要怎么做账
老师,我们有个厂房正在建设,期间买了一些建设用辅件,需要先入库,然后付款,最后出库使用,请问我的分录这样对不对(不考虑税金的情况下) 1、入库时 借:周转材料—低值易耗品 3000 贷:应付账款—*** 3000 2、付款时 借:应付账款— *** 3000 贷:银行存款—*** 3000 3、领用时 借:在建工程—厂房 3000 贷:周转材料—低值易耗品 3000 4、完工结转 借:固定资产—厂房 贷:在建工程—厂房
老师,我们厂子修了一个库房,这会只有材料费入账在建工程,工程款开不开票,实际库房已投入使用,那这个在建工程转入固定资产还是放着?
我们做的项目在交付的时候需要通过硬盘,硬盘是自己采买的,金额比较大,我们的账务是一次性进主营业务成本了。有两个问题,1是硬盘采购的专票进项税能否抵扣?2是硬盘一次性进成本了,后期企业所得税上会不会有什么风险?有没有相关固定资产一次性进费用的条例可以支持我们这么操作?
有一个人她9在别的公司有个税,要在我们公司交社保,这种行吗
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
不开发票的没有成本票汇算清缴纳税调整。
这会没开过票来的可不可以先不入固定资产,这会先把材料入库
你好没用时记工程物资
老师意思是我们的库房。入账在建工程的只有材料费,因为材料费票开过来的,工程款没票,但是钱是付了的,这会可不可以直接光材料入库,工程款不管了
那不对呀,咱这不是工程上用的吗?只是没有发票吗?
工程上用的还没有领用的时候借工程物资。用了记在建工程。
不是的,我们是生产制造的企业,建了一个厂房,已经投入使用了,但是一直在在建工程,因为承包给小工头工程款没票,事实是已经钱付完了,那入的这部分可以转固定资产不。
这一部分需要转到固定资产。
人家税务局会不会说我们这个库的钱咋这么少?
不会少的呀,咱没有付款的,是借在建工程贷应付账款。 然后也是按照在建工程的金额转到固定资产的。 不是说你没有付款的部分,固定资产金额就少了,这样是不对的。
付款的时候就是借应付账款贷银行存款。 没有发票的咱也正常入账,结转到固定资产不影响结转固定资产的金额。
这样说理解了没有?
这个钱是个人户付的,不是公户付的
个人付的贷方用其他应付款。
也不影响固定资产的入账金额。