达到预定可使用状态,就转到固定资产。

我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
几个厂房已经在使用了,但是有一部分未结算的还挂在在建工程,这一部分分不出是哪个厂房的,但是现在要转入固定资产,要怎么做账
老师,我们有个厂房正在建设,期间买了一些建设用辅件,需要先入库,然后付款,最后出库使用,请问我的分录这样对不对(不考虑税金的情况下) 1、入库时 借:周转材料—低值易耗品 3000 贷:应付账款—*** 3000 2、付款时 借:应付账款— *** 3000 贷:银行存款—*** 3000 3、领用时 借:在建工程—厂房 3000 贷:周转材料—低值易耗品 3000 4、完工结转 借:固定资产—厂房 贷:在建工程—厂房
老师,我们厂子修了一个库房,这会只有材料费入账在建工程,工程款开不开票,实际库房已投入使用,那这个在建工程转入固定资产还是放着?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
不开发票的没有成本票汇算清缴纳税调整。
这会没开过票来的可不可以先不入固定资产,这会先把材料入库
你好没用时记工程物资
老师意思是我们的库房。入账在建工程的只有材料费,因为材料费票开过来的,工程款没票,但是钱是付了的,这会可不可以直接光材料入库,工程款不管了
那不对呀,咱这不是工程上用的吗?只是没有发票吗?
工程上用的还没有领用的时候借工程物资。用了记在建工程。
不是的,我们是生产制造的企业,建了一个厂房,已经投入使用了,但是一直在在建工程,因为承包给小工头工程款没票,事实是已经钱付完了,那入的这部分可以转固定资产不。
这一部分需要转到固定资产。
人家税务局会不会说我们这个库的钱咋这么少?
不会少的呀,咱没有付款的,是借在建工程贷应付账款。 然后也是按照在建工程的金额转到固定资产的。 不是说你没有付款的部分,固定资产金额就少了,这样是不对的。
付款的时候就是借应付账款贷银行存款。 没有发票的咱也正常入账,结转到固定资产不影响结转固定资产的金额。
这样说理解了没有?
这个钱是个人户付的,不是公户付的
个人付的贷方用其他应付款。
也不影响固定资产的入账金额。