同学你好 对的 是这样的

老师,请问下,我是物业公司一般纳税人,现在公司员工都是签劳务派遣合同,请问下发放员工工资社保的会计分录怎么写?社保,工资和劳务服务费是全部按月一次转款给劳务公司的,公司是收到劳务发票做账吗:借,管理费用 劳务费 100000 应交税费 贷,银行存款? 请问分录是不是这样一笔处理就可以啦?
老师您好,我公司是小规模纳税人的劳务派遣公司,准备与用工单位签订一份40人的用工合同,每月需向用工单位开具80万的发票,包括管理费和工人的工资,累计开票金额达到500万后我公司会不会自动变为一般纳税人?
老师,我想问一下,我们单位的员工在我们这边签合同和工作,然后我们还有一个合作的公司,对方委托我们的员工帮他们做一些工作,大概是每天下班后一个小时左右。然后对方公司再每个月给他们发劳务费,每月的金额是500-800元/人。 1.请问这种的话是不是我们只需申报发工资的个税 2.对方公司给他们每月发的劳务费再由他们公司自己申报,是不是(收入-800)*20% 3.请问是不是我们理解的这样子
1.北京某公司工程师,赡养父母、育有一子、有房贷利息。2020年1月取得以下收入:(1)每月单位支付其工资15000元;(2)每月随工资发放住房补贴2000元;(3)取得存款利息3000元;(4)取得省政府颁发的科技进步奖10000元;(5)转让发明科技专利50000元。(6)当月作为评审咨询顾问取得劳务收入40000;(7)当月发表专业著作取得稿酬14000元要求:(1)计算该工程师当月应预缴和应缴纳的个人所得税。(2)如果全年其他月份都没有工薪之外的其他综合所得,汇算当年应退补的综合所得个人所得税
北京某公司工程师,赡养父母、育有一子、有房贷利息。2020年1月取得以下收入:(1)每月单位支付其工资15000元;(2)每月随工资发放住房补贴2000元;(3)取得存款利息3000元;(4)取得省政府颁发的科技进步奖10000元;(5)转让发明科技专利50000元。(6)当月作为评审咨询顾问取得劳务收入40000;(7)当月发表专业著作取得稿酬14000元要求:(1)计算该工程师当月应预缴和应缴纳的个人所得税。(2)如果全年其他月份都没有工薪之外的其他综合所得,汇算当年应退补的综合所得个人所得税
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,那这3000元可以一次性开,也可以每次开票时分配到每一次开,对不。
对的 可以分开也可以一次性开
好的,太谢谢老师那么耐心教导。谢谢
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