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中秋福利,调整分录不是,借:应付职工薪酬2.6万贷:应交税费_应交增值税销项税额2.6万,企业所得税调表不调账么?这答案这么调变成调账不调表了

中秋福利,调整分录不是,借:应付职工薪酬2.6万贷:应交税费_应交增值税销项税额2.6万,企业所得税调表不调账么?这答案这么调变成调账不调表了
2023-11-08 22:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-08 22:14

您好,这个是属于调账,最后不该申报表

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快账用户7433 追问 2023-11-08 22:20

我记得发福利调整的账没有主营业务收入和主营业务成本,如果调账有收入和成本,那所得税就不用调增收入调减成本了不是么

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齐红老师 解答 2023-11-08 22:21

他这种的话只需要把账务处理调整了就可以

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快账用户7433 追问 2023-11-08 22:25

就是两种做法都可以么?不计入主营业务收入和主营业务成本,计算所得税的时候调增收入调减成本,也可以,他这样做也可以么

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齐红老师 解答 2023-11-09 07:40

嗯对就是这个意思的

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您好,这个是属于调账,最后不该申报表
2023-11-08
您好,现在等于说,应付职工薪酬这部分多了是吗
2023-10-07
您好 是的 申报企业所得税年报,也要在纳税调整项目明细表调增这8万
2024-05-27
你好; 你把销项税结转到转出未交增值税贷方去; 不然你科目不平; 对的哈; 你报表勾稽关系会有这个差异金额;以前年度损益调整产生的; 对的
2024-01-12
借:管理费用-应付职工薪酬-福利费 贷:应交税费应交增值税进项税额转出。
2021-10-14
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