你好,是一般纳税人的吗?如果是的话,借应交税费,预交增值税, 贷银行 借应交税费,城建税,地方教育教育附加, 贷银行存款, 借应交税费,企业所得税,贷银行存款, 预缴的时候都是做这些。
老师,您好!我们是建筑企业,异地项目预缴增值税时,同时也预缴地方附加税和个人所得税,其中“个人所得税”应该怎么做分录?
预缴税款部分怎么做好点呢 预缴2个点的增值税及附加税,有的项目水利基金和印花税,企业所得税也预缴
老师,异地预缴税金缴税时借预缴增值税、附加税、印花及企业所得税,月末会计分录怎么做呢?
老师好麻烦写下,异地预缴 增值税 附加税 个税 印花税 企业所得税 的 计提和缴纳 以及预缴增值税结转的 详细分录 谢谢
老师预缴的增值税和附加税即企业所得税。缴纳时的分录我会做。月末结转的分录我不太会!
请问营业执照是分支机构意思是不独立核算吗?需要和总机构汇总纳税?
老师,我们公司是建筑企业,买月饼,368元一盒6个,共花了2万2,然后这个,既不是送员工也不是送客户,就是甲方要求的,让我们倒手又卖给供应商,老板也没有告知我这个是干啥用的,如果我做进去福利费合理吗
上个月开的专票,对方用不起,也没支付钱。因为跨越了,就开了红字发票,还要重新金额相等的普票。8月份用专票做账,9月份的红票冲上个月专票的收入,增值税销项做负数,然后9月重新开的普票(收到钱了)直接做账,对不对
老师问一下,公司销户,之前计提的法定盈余公积,这个账务怎么处理?分录怎么写?
我们销售给客户的产品发票已开,客户说部分质量有问题,索赔款开了3万多的收据给我们入账,我们要求开发票不要收据,对方说收据可以入账的,做营业外支出,问这符合正常操作吗
金额都一致,需要进项税额转出吗
老师,一般纳税人,出售2021年购进的固定资可以享受3%减按2%吗
开“不征税”发票,必须是先收到预付款,才能开“不征税”发票吗?
个体工商户的税务怎么申报
个税怎么申报的有流程吗?
月底借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税, 借税金及附加, 贷应交税费,城建税、地方教育、教育附加, 企业所得税。季度末的那个月借所得税费用 贷应交税费、企业所得税 增值税申报的次月抵扣,借应交税费未交增值税,贷应交税费预交增值税。
不是一般纳税人,是小规模
借应交税费应交增值税,贷银行 增值税的,这就已经结束了, 附加税和企业所得税的和上面一样。