齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你想要查明细的话,可以分开,如果不想查明细可以不用。
老师,我们商贸公司对外开出去了A产品,但是还没买进来,我已经把发票开出去了,我要做暂估入账吗?
对的,是的,需要这么做的。
那如果价格有差异怎么调整呢
发票到了之后再调整就是了,发票到了之后红冲暂估再做发票的,然后红冲结转的暂估的成本再做发票结转的成本。
老师,我有一点还是不明白,比如我买进甲乙两种商品,借库存甲20乙30贷银行 卖了借银存60贷主营收入 结转成本借主营成本50贷库存甲20乙30,老师我做的对吗
而不销售出去了。正确的是这么做的。
全部销售出去了,正确的是这么做的。
老师,暂估成本的送货单如果跟发票一致的话就不用在特殊处理了吧
需要红冲,然后再做发票的,因为他收到的不是一个月发票,不允许提前做呀。
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老师,我们商贸公司对外开出去了A产品,但是还没买进来,我已经把发票开出去了,我要做暂估入账吗?
对的,是的,需要这么做的。
那如果价格有差异怎么调整呢
发票到了之后再调整就是了,发票到了之后红冲暂估再做发票的,然后红冲结转的暂估的成本再做发票结转的成本。
老师,我有一点还是不明白,比如我买进甲乙两种商品,借库存甲20乙30贷银行 卖了借银存60贷主营收入 结转成本借主营成本50贷库存甲20乙30,老师我做的对吗
而不销售出去了。正确的是这么做的。
全部销售出去了,正确的是这么做的。
老师,暂估成本的送货单如果跟发票一致的话就不用在特殊处理了吧
需要红冲,然后再做发票的,因为他收到的不是一个月发票,不允许提前做呀。