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老师,招待费专票金额13385.49元,税额1740.11元,价税合计15125.6元,银行付款,进项税额转出分录应该怎么写呢?

2023-11-09 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-09 17:12

你好,借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款

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快账用户6372 追问 2023-11-09 17:13

不用写进项税额转出吗?

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快账用户6372 追问 2023-11-09 17:13

到时候报税会不会乱

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齐红老师 解答 2023-11-09 17:14

您好,认证抵扣的时候直接选择不抵扣即可。

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快账用户6372 追问 2023-11-09 17:15

如果已经抵扣了应该怎么写呢?

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齐红老师 解答 2023-11-09 17:21

你好,借:管理费用-业务招待费 进项税 贷:银行存款 借:进项税转出 贷:进项税 借:管理费用-业务招待费 贷:进项税转出

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你好,借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款
2023-11-09
借 管理费用—招待费 应交税费—进项税 贷 银行存款 借:管理费用—招待费 贷:应交税费-进项税额转出
2023-07-25
进项转出到库存商品就可以
2024-01-04
您好,收取某酒店电费1000元冲销企业招待费。是什么意思
2022-06-10
你好 1,借:在途物资,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款 2,借:在途物资,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 3,借:原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 4,借:在途物资,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付票据 5,借:在途物资,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 6,借:预付账款,贷:银行存款 
2023-12-14
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