借 管理费用—招待费 应交税费—进项税 贷 银行存款 借:管理费用—招待费 贷:应交税费-进项税额转出

业务招待费开的专用发票,分录借销售费用业务招待费 16824.69,应交税金—应交增值税—进项税额转出2187.21,贷银行存款19011.9,借销售费用业务招待费2187.21,贷应交税金—应交增值税—进项税额转出2187 21,这样对吗?
3月酒水专票抵扣了,有误。这样做对吗? 1、抵扣的分录照做。 借:管理费用-招待费 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 2、3月补充分录: 借:管理费用-招待费 贷:应交税金-应交增值税(进项转出) 3、申报表附表二填写进项税转出。
老师,招待费中有专票,做的分录是,借 管理费用—招待费 应交税费—进项税 贷 银行存款 借:应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-进项税
借管理费用、招待费、32814.16 应交税费、应交增值税进项,4265.84 贷银行 37080 借管理费用、招待费4265.84 贷应交税费、应交增值税进项转出,4265.84 借应交税费应交增值税进项转出,4265.84 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税4265.84 借应交税费、应交增值税转出未交增值税。4265.84+12.84 贷应交税费、应交增值税进项。4278.68 结转未交增值税 借:应交税费 未交增值税 12.84 贷:应交税费应交增值税 转出未交增值税12.84
老师,我9月份收到一张酒水专票 借:销售费用-业务招待费 27992.08 应交税费-待认证 279.92 贷:银行存款 现在进项税额转出 分录是应该:借:应交税费-进项税转出 贷:应交税费-进项税吗
老师你好,请问工商年报中参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额包含单位和个人吗?谢谢
去年,我收到一张发票2700的安装服务费,进项是小规模1个点的税,后来实际上支付了1500,多余的1200确定不用支付了,但是一直挂在应付上,现在我要把这个帐做平,这个票需要进项转出吗?
老师 请问民非企的报多人工资会交残保金吗
21年的某月的会计分录编制错误了,现在想修改应该在21年更正分录还是
老师好,招待费需要哪些原始凭证呢?想听听其他老师的建议!想听听其他老师的建议!谢谢
饭店里给服务员买的工作服 怎么入账?
维修费我可以开生产生活服务吗
老师,之前不是有些税率变动嘛。租金的简易计数由3%成成5%了吗?难道之前不是?
制造业处理公司车怎么记账
老师好,招待费需要哪些原始凭证呢?想听听其他老师的建议!谢谢
那我第二个分录做的不对?
进项税额转出是贷方余额?
嗯。进项税额转出是贷方余额