同学你好,10月已经发生的收入成本,如果有相应的附件这,只是没结算是可以计提的,这样收入成本就比较准确了

老师,我们是去年9月份才成立的一般纳税人企业。由于老板产业多,当时这边的成立和收单那些都是由老板另一个公司的会计兼着,所以一直没有建账,这公司也一直没有开发票,到现在对公的只有两笔收入,一笔订金一笔全额货款,还都是去年的。直到这个月的税费申报都还是全部零申报(包括费用都是0)。我想请教老师,如果现在开账的话,是不是要从去年9月份开始开?但是这样的话,报表就有变动了,起码有费用了,那申报的报表就不对了,如果年报的时候更正报表,会不会产生滞纳金或者行政处罚那些费用?我能不能从3月开始立账户,请教老师我该怎么做。
1、我公司是一般纳税人,还有一家公司跟人家合伙开的小规模公司,那家不走账,所有的收和支走的我们这边的银行账户,也没多大的业务,就是帮我们加工,他们帮我们加工一些产品,员工工资都 从我们这里发的,怎么样走账合理一点? 2、是不是他们走他们的账,我们的往来开加工费的成本票给我们,内账分开核算?外账让外账会计处理下? 3、小规模是一个季度45万以内不用交纳税?是月申报还是季申报,如果是季申报,那要上报和清卡怎么办?
老师您好,帮我看下这份截图中17号凭证,当时11月我在结账时提示我要计提所得税费用,不然没法完成结账,因为账上也有利润嘛,到了12月份我就计提了一笔165800的费用,这笔是没有实际发生的,暂时计提的,后面就第4季度预交了6000多的所得税,到做完汇算时还交了4145元的所得税,但5月份的账里,所得税余里是不平账的,还显示有60403.26的余额,这种我需要怎么处理才能平账呢?
老师,我想问下,每个月的内帐的真实的利润是怎么计算的,比如,我们公司10月31日结束了,可是人家报销都会在11月才来呀,也有一些结算也是11月才开始10月的对账,那费用类的就只能用9月的可以吗,还有内帐的税费怎么计算呀,税费都还没有交呀,而且企业所得税都是季度预缴的,也不按月来呀,这样的一般算利润怎么算呢
①财务报表不是要一个季度一申报吗?比如,10月需要申报7-9月的季度财报对吧,那资产负债表没有季报一说,我们10月报资产负债表一般报的是9月份的资产负债表;而利润表需要报季度的,就是把7月+8月+9月三个季度的数据相加得到一个季度利润表,然后两个表通过电子税务局去申报对吧?②那我们在学年度汇算清缴时的时候,唐莎老师又说第四季度的时候除了要报第四季度的财报,还要报一个年报,而且季报和财报数据必须一样,那这怎么理解?你第四季度申报季度资产负债表时不可能把申报1-12月的累计数据啊,而且利润表第四季度也不可能申报1-12月的累计数据啊!这点没明白!
老师您好,我理不顺了,,老板又开了一个新公司,没有采购,把老公司的东西在新公司卖并且想开发票,我怎么感觉不对头,没有一个员工也没有一个人交社保,老板是法人,老板娘是财务负责人。应该怎么操作才可以呀?谢谢老师
老师,新增值税法劳务费怎么开票?
老师,想请教一下,公司有一些不买社保的人员,发放工资可以通过对公账户发放吗?这群员工申报个税也需要申报吗,能否在企业所得税税前扣除?还有其他操作正规没有税务风险的方式?
你好老师 转让时企业账面净资产是不是所有者权益
老师,中级精讲课26年的什么时候开始,
我们公司本来就是亏损,但是汇算清缴肯定会有调增调减的项目,那这个调整之后要怎么做,财务报表才会和调整之后一致
老师好,公司申请了科小,汇算的时候必须要申报研发那张表吗?申报科小成功了,但是没有研发费用发票
老师,有没有2026出台增值税法的课程可看
老师好,公司购入了固定资产,正常折旧,没有享受一次性扣除政策,汇算清缴的时候还需要填资产折旧表吗
企业收到微信现金,不转银直接购买商品或发工资可以吗?