借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
老师,我们是小企业,8月份工资买了一台笔记本电脑8899元,10月申报季报的时候我是做了固定资产摊销,导致我的这笔费用没有税前全部扣除,所以交了一点企业所得税,我可以冲销这笔摊销的分录,重新做成一次性扣除吗?
老师,86300购买了一个固定资产,这项固定资产是18年的时候一次性扣除了,我想问一下,2021年企业所得税年报用不用填在第十一行啊,应该怎么填写啊
老师,今年买了一个固定资产6万,我入到固定资产了,10月份申报企业所得税的时候我把他一次性扣除了,月底老板给卖了,这个账我怎么做?分录怎么写
老师请问10月购买的固定资产必须今年一次性税前扣除吗?目前我预缴的所得税到年底已经多缴了,我改怎么处理
有关工资薪金问题,基本工资3000岗位500交通补贴500话费补贴300减掉请假100合计4200.问1.个税申报是按4200申报吧?2.社保缴费基数是按3000吧?公积金缴费基数按多少?
对方客户不付款 沟通完 对方客户经理自己垫付 后期他们公司打款了再让我们打款给他个人 这怎么操作有什么风险 怎样操作比较合规
公户没有接手银行承兑的功能,可以直接去银行开通吗
老师,核对账目的时候,发现把保洁2月份工资多计提了一遍,我是否可以现在红冲掉?
一般纳税人代加工烘干开发票的税率是几个点
老师好,中级会计师证书有含金量嘛?好找工作不?
老师 公司租房是不是来发票才能摊销 公司租车也一样吧
有一笔货款发票收到了,计入成本了,但是部分货款不是对公户付的款,这个怎么记呢,可以冲其他应付款吗 这个应付账款
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
老师下午好!想问下暂估入账这个科目挂账的时候:借:原材料,贷:应付账款-原材料暂估入库,还是贷:应付账款-供应商名称暂估入库
企业所得税这里要怎么调整,就是汇算清缴的时候调增吗?
你账上还是按月计提折旧的吗
是的,账上还是照常折旧
就按照我说的这么做就行
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评