您好,对的,只要今年申报就行

老师 印花税究竟按照签订的合同来缴纳印花税还是按照每月收到的发票金额来申报缴纳呢?因为存在时间差异 签了合同 有些过了一年以后才开的发票,甚至很多根本没有合同的
孺子牛老师 请问印花税究竟按照签订的合同来缴纳印花税还是按照每月收到的发票金额来申报缴纳呢?因为存在时间差异 签了合同 有些过了一年以后才开的发票,甚至很多根本没有合同的
老师,申报印花税是按照合同申报吗?有些没有合同的呢?还有就是实际收到的款比合同金额少或者多呢?按照什么报印花税?
老师,这个销售合同的印花税只要在今年申报了,就没有什么风险是吗,还是说必须按照合同的时间来申报呢
老师,买卖合同印花税,之前的会计没有申报,我这个月要把之前的合同补申报吗?还说,按照本月的申报就可以了?
老师,公司是养鹿的,我想问下对方开劳务费来,我借方是入主营业务成本还是生产性生物资产?
老师,生产企业出口退税离线版:正常申报+一笔红字冲减 具体操作步骤是怎么样的呢?我只操作过正常申报,没操作过红字冲减的
老师,员工受伤,给他的工伤补偿8500如何入账?
老师好,员工出差酒店开的专票可以抵扣进项税不
老师你好,我公司25年暂估580000库存商品,结转主营业务成本570000,库存余额10000元 今年5月取得发票560000,所得税汇算纳税调增10000,怎么做分录
工商年检的纳税总额在电子税务局里咋查
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
老师,股权转让时,填写转让份额后面时多少股怎么填写
公司要注销,账上有存货要处理,如果做收入,对冲的科目做哪个呢
老师,我发现一个奇怪的问题,我补交21年和22年的印花税,发现上海的电子税务局,合同税源在22年7月之前的,没有滞纳金,但是我选择22年12月时间,就有滞纳金,这是怎么回事呢
可以截个图我看一下吗