你好!你当时怎么做的凭证

之前的平台费用,都是用现金支付的,现在平台把发票全部补过来了,但是之前的支出没有入账,都是私账,现在怎么处理这笔账务好些如果把之前的支出,全部做成现金支付,但是账面上没有这么多现金,应付账款也没有那么多,把发票按应付入账,应付就成负数了,这个要怎么处理
你好,我们单位应付账款有很多付款l没有收到发票,在账上都挂好几年了,怎么处理一下
老师你好,就是之前的会计没有挂账,就是付给别人保证金的款,没挂应收,现在这笔保证金我们收到了怎么做账务处理
老师你好,之前没有账,现在刚建账,之前没有挂其他应付款,现在付款了,怎么做账务处理
老师,之前的发票没有收到,就挂了很多应付账款,现在要平账,怎么处理
请问,支付新年红包,领导派发,具体入什么明细会计科目?
你好,我们公司是汽车服务公司,给客户开的服务费,我们也是收的平台服务结算费,我们给司机结算的款可以向司机要发票,他们能开票吗?不是公司员工,需要怎么操作合规呢
老师,车辆违章费计入什么科目,允许税前扣除吗?
电脑打印 可以不算残值吗 直接报废
@郭老师@郭老师@郭老师
老师张三应付工资5000,满勤当月,实发也是5000,没有社保扣除。个税申报5000元整,正好5000请问涉及个税吗?
老师好,由于公司规定及对账流程问题!每个月需要先开票暂估收入!等到双方对数确认了以后,再红冲以前的暂估,重新根据实际数开票入账! 那么:去年9月至12月的数每月都做了暂估收入,现在逐渐确认实际数了,但是跨年度了!我这边发票需要红冲,重开!那么账上也是冲销上年的凭证,重新按照实际数在本年做收入吗?又或者是做到以前年度损益调整?
原账单2万,货代多开了3000,增值税发票23000,我们这边按照20000记账没问题吧?
老师,有没有适合于香港那边的财报模板
老师,预算执行单位,给实习生发劳务费,需要什么附件?
借 应付账款 贷 银行存款
你好!你现在收到了货了吗
收到货了,钱都付了,我想只是当时没理账,没催票,导致挂了很多
你好!你如果收到货了,可以先入账。暂估入账
收到货了,当时没有入库单,做不了暂估,而且货回来,当时肯定用完了,我想要不要先催票,把票要回来,冲挂账
你好!可以的。操作可以按你说的