您好, 这个是调整的分录哦

冲销了上年度多计提的增值税,借:应交税费(增值税),贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交所得税,月末除了以前年度损益调整计入未分配利润,这个应交税费-应交所得税需要计入营业外收入么?
老师 请问 亏损状态 “以前年度损益调整”后 所得税所还需要调整吗
请问本月有一笔以前年度损益调整,影响本月计提所得税吗,计提所得税时需要用收入再减去以前年度损益调整吗
以前年度损益调整的所得税需要计提吗
以前年度损益调整需要交所得税吗
个人所得税手续费,我们计入其他收益,要缴纳17%增值税吗?如果都发给办税人就不用缴纳增值税了吗?
不知道我现在归属的直播课程是哪个,哪一期哪个老师哪个名称,录播又是哪一个,看了好几个感觉到都差不多。也都没全看完,浪费了时间。帮我看一下或者截个图回复一下是哪个,谢谢
25年的注会的课程链接有么
中标签订合同招标方要求中标方承担万分之三印花税,这部分10月个人支付,11月报销这个费用投标方如何入账?
董老师 在线吗?有问题想咨询。
汇算清缴之后在封账吗,还是做到下一年的凭证里
残疾人注册个体户增值税是不是就是不交税呢
70万交多少钱的增值税
残联报表从哪申报,从哪里进
请问老师,我的科目余额里贷方的预收账款-会员卡赠送部分余额是32850 便于核对 另外在借方加了个科目是冲抵这个科目的,其他应收款-赠送会员卡余额调整14860.6 那我现在两边余额不一致了 预收账款多了17989.4了 实际出纳数据也是32850这个数据,那我现在账面该怎么调整呢?每个月利润都是分掉了,之前的会计两个科目混掉了可能.所以现在我这个17989.4的余额怎么调整才能不影响接下去的每个月股东利润分配以及出纳的实际现金银行余额呢?
问要不要交税
要的,这个一般调的是收入或费用,要交所得税的
调的不是收入和费用要交吗
不用,只有收入和费用才要交