您好, 把前面的分录做负数分录就可以了

快递公司要交印花税吗
老师你好,5.6月的报表改了一点数据,那现在是需要去税务局修改第二季度的数据?还是说直接在12月把最有名数据改一下就行?
甲公司无偿划转给乙公司广告牌固定资产80万,如何做会计分录
老师您好,请问第二季度资产负债表期末余额在第二季度企业所得税报表里面有差异,但第二季度无法再线更正,是不是需要线下大厅去更正,同时现在可否继续申报第四季度的呢?
甲公司无偿划转给乙公司广告牌固定资产80万,如何做会计分录
请问现在才补开去年的运费其他成本发票可以吗?可以作去年税前扣除吗
请问小规模纳税人增值税减免2%部分的会计分录咋做的
老师现在报第四季度的利润表里面的本期金额是10到12月份这三个月的合计数吗
老师,未付的工资在资产负债表的哪一栏,会影响资产负债表的哪个科目
老师好,我们公司是跨境电商小规模纳税人 第四季度收入501万 增值税是不是按501万*1%来交 所得税的话我们暂估成本是220万 那所得税是281万*5% 是这样算吗?
增值税和附加税要退到银行账户的,到账时贷方计哪个科目
可以直接计入营业外收入里面
那不是要算利润了?这本是应收回来的钱
营业外收入哦,不是主营业务收入
那汇算清缴时是不是可以把这笔营业外收入剔除?这本来就是企业的钱。
不用呀,你也可以冲减前面的分录,
是,前面的主营业务收入,应收账款,销项全部冲红为0,但是收到款项后要计入营业外收入,还是一笔收入呢。
把增值税那笔冲掉就可以了
所以分录是?
借:主营业务收入 贷:应交税费
冲红分录,借 应收账款 -负数 贷主营业务收入-负数 应交税费-销项 负数 收到退回的增值税, 借 银行存款 贷 营业外收入 我问的是,如果退回的增值税计入营业外收入是不是利润就增加了,而这笔钱本来就是企业的,老师的分录没看明白。
借:应交税费-
借:银行存款%2B
直接这样冲掉就可以了