你好,如果是一般纳税人单位,是可以的
我单位买了两个手机,做为办公室电话,开的增值税专用发票,这个可以抵扣吗
老师请问公司购买纸巾在办公室用的开的增值税专用发票可以抵扣吗?
老师,请问公司购买的沙发开的增值税发票可以抵扣吗
老师,办公室买了套沙发,4000元左右,可以开专票拿来抵扣增值税吗?
公司买的办公室用水开的增值税专用发票,这个发票可以抵扣吗
公司购入废旧型钢用于出租的,可以计入库存商品吗
老师你好,这一季度的季报,企业所得税报表那个应付职工薪酬,填累计数,还是填第季度的数啊
老师好 我有一个问题想不通,税法二的国际税收这里: 就是比如在我国的一家居民企业想要把赚到的税后利润支付给到境外母公司,1⃣️为什么要在支付之前做一笔预提所得税呀?这个预提所得税是谁向谁交?为什么要预提?我搞不清。 2⃣️不是已经按照25%的所得税税率已经在我们国家交一次了吗,那再按比如10%预提所得税交,那不就是35%的税前利润是属于交给我们国家了?
这个批量开票怎么导入国税呀,老师
老师,您好,我想向您请教一下,在申报三季度的企业所得税的时候,季度申报表里面,自动填的数字 ,是本年累积额的数字,还是本季度的数字?
老师,装修工程款是a公司和装修公司签的,怎么做分录,金额很大的,发票是装修公司开给a公司的,不是代付
医疗美容机构的收入,交印花税的哪个税目呢?
企业是废品回收,再生资源公司, 向个人收购废品,反向开票给个人 如果公司反向开票给个人,一个60多岁老人 那么这个老人要缴纳哪些税费? 我司又要承担哪些税费?
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,那为什么我23年的期初未缴可以将我22年10月补报的金额带过来哇
老师好,我们18年卖了固定资产没有计收入,税局查到了,补交税款和滞纳金,这个账应该怎么做啊,报表应该怎么改
嗯,我们是一般纳税人,这种拿来办公室日常接待和休息使用的,税法上应该是允许的哈?还有就是这沙发4000多元,是计入固定资产还是可以一次性计入管理费用啊?
你好,日常办公的沙发,是可以抵扣的。 可以计入固定资产,也可以一次性计入费用,这个没有统一规定。
好的,明白了!谢谢老师指导!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利