直接在领用的当月做接待费就是
公司制作网站总共费用是11万,1月份时候先付了7万且已收到票,当时不知道还有尾款就按照这个7万做成了3年摊销的会计分录,借:长期待摊费用 7万,贷:银行存款7万。每月摊销时,借 销售费用-业务宣传费,贷长期待摊费用。这个月付了尾款3万,但未收到票,会计分录应该怎么做?
老师,公司充值3年的会员 3-4万左右 这个可以一次性计入费用吗?还是说必须分摊到每个月
老师您好,我2021年8月我们交了一个2年的宽带费,我应该入长期待摊费用去摊销的,但是现在我是每个月摊销费用,冲的预付账款,这样我需要调账吗?
公司这一年招待客户用的酒一共花费2万,这个2万应该计入销售费用。但是这个2万需要分摊到每个月吗?还是一次性计入这个月呢。这样的话就影响这个月的利润了
老师 我举个简单并极端的例子 不考虑相关税费 比如公司每个月利润都是5万 1月买了1万资产 不作为资产 而选择计入费用 计入了当期管理费用-长期待摊费用 因为这个资产可以用5个月 后面每个月按5000分摊到销售费用里面 那么 我这个月的利润表就是5万利润➖1万购入资产=4万 按4万交税 而2-5月 虽然我每个月把费用分期摊销到这些月份 但是它属于管理费用减少 销售费用增加 费用一增一减 利润表还是5万 按5万交税是吗?
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
B公司长期投资A公司,B公司100%控股A公司,A公司一直处于亏损状态,现并已注销。请问B公司的账务会计分录怎么处理?A公司已投资B公司80万元。
领用当月没有统计数据。一年统计一次。现在统计出来了。我该怎么做账呢
那么就一次性计入接待费就是了,不影响汇算就行
但是影响这个月的利润呀。
没事的,不影响全年的利润就行