同学你好,应是分期计入费用

老师,公司充值3年的会员 3-4万左右 这个可以一次性计入费用吗?还是说必须分摊到每个月
老师好,公司有采购夹具总价款14万左右,单价大概在500左右,未达到固定资产价值,因采购数量大,总价款比较大,夹具使用寿命可以用到三年以上,我是先原材料入库,再一次性领用到生产车间,如果按周转材料一次分摊法成本很高,综合考虑我想领用后计提到长期待摊费里分三年分摊,这样处理可以吗?
老师,请问下,那种包年的会员服务费,这个是要把一次性收入分摊到每个月,还是可以收到钱的时候,一次性入账呢?单笔金额大概100元左右。
公司这一年招待客户用的酒一共花费2万,这个2万应该计入销售费用。但是这个2万需要分摊到每个月吗?还是一次性计入这个月呢。这样的话就影响这个月的利润了
公司预交了1万元的水费,对方接着把发票开出来了,但是公司每个月也就用2000元左右的水费,充值一万元差不多能用半年,我是一次性做费用还是每个月根据用量如实计提,会计分录怎么做?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
那分期的话是怎么计入分录呢
同学你好 借,预付账款 贷,银行存款 摊销 借,管理费用 贷,预付账款;
那对方给我们开具了3年会员费 这个怎么入账呢
同学你好 那对方给我们开具了3年会员费 这个怎么入账呢——先计入预付账款;
是这样 我们还没有收到发票的时候 是借预付 贷 银行 但是后期我们收到了发票 这个是如何入账呢
同学你好,收到发票不用再入账了,分摊就可以;
老师 那如果计入长期待摊呢
收到发票的时候计入长期待摊可以吗
同学你好,收到发票的时候计入长期待摊可以吗——是可以的;