你好之前开了发票吗 对方认证了么
老师,您好!我们购买货物,可以先叫对方公司开票,然后再转帐吗?而且抵扣是不是进项必须在销项之前呢?谢谢!
老师 红冲发票怎么处理,就是不知道怎么处理,我们是购买方已认证,因退货要退回销售方开负数让我们开红字信息表,我们不是抵扣了吗?现在退回开了红字信息表我们做账需要怎么调整,谢谢
老师,问个问题,货物退款后,购买方把发票已经勾认证抵扣好长时间了,现在不做税额转出,沟通不好了,咱作为销售方要怎么处理?谢谢
老师,请问我们购买货物,对方一直未给我们开具发票,但是现在要退回一些货物,发票方面要怎么处理?对方应该怎么给我开具发票,我要怎么处理?
老师您好!我们是销售方,购买方以后不再合作,现在要退货,我该怎么开票及处理?谢谢!
第二十八期学员,这个登录信息是多少
6月份升为一般纳税人,但是5月份的收入还没开票,现在还能开3个点的发票吗,还是只能开13个点了
公司车折旧怎么计提?是几年计提?新车和二手车分录
老师,公司买了一辆二手车,二手车销售统一发票上,卖方写的人名姓“齐”,但是公司对公账户把这个钱打给了姓“陶”这个怎么处理,9万多不到10万
税金及附加包含哪些税
老师能把各种数据分析的模板发一下吗
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
老师,我们是生产加工企业,今收到6个点的危废处置费要做什么科目入账
比如开银承200万存保证金账户,百分之50%银行存款出,百分之50%贷款,如何做分录
是的,对方已经认证了
对方开红字信息表,你们给他开红字发票
谢谢老师!请问老师,免税产品只能开普票吗?
对的,是的,是这么做的