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内账,不考虑开票问题,之前已经确认收入,结转成本,然后又给客户调整了价格,这怎么办? 之前已经做了 借:应收账款 200 贷:主营业收入 200 借:主营业务成本 贷:库存商品 突然老板和客户谈价,确认了新价格,那么要怎么办?

2023-11-11 23:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-11 23:23

同学你好,根据新的价格调整已经确认的收入和成本

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快账用户4731 追问 2023-11-11 23:24

这个月要怎么调整?

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齐红老师 解答 2023-11-11 23:27

比如说新谈成的价格是180,那只是要调整差异20 借:应收账款 -20 贷:主营业收入 -20

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快账用户4731 追问 2023-11-11 23:32

好的,这个月可以直接红冲掉之前的分录,重做吗? 比如 借:应收账款 -200 贷:主营业务收入 -200 借:应收账款 180 贷:主营业务收入 180 不知道哪个办法比较常用?

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齐红老师 解答 2023-11-11 23:33

也可以,有两种方法,一种是冲掉之前,重新做,另一种方法是直接调整差异

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齐红老师 解答 2023-11-11 23:33

两种方法都差不多常用

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快账用户4731 追问 2023-11-11 23:34

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2023-11-11 23:36

不客气,祝您学习进步

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2024-11-01
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