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老师,之前月份确认了收入的一笔账,本来是借应收账款 贷主营业务收入,也结转了成本的,本月老板签字同意赠送不收款了,我怎么调整这笔账呢?要冲销之前做的收入和成本,重新做账吗?

2023-06-26 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-26 17:20

您好,对的,这个是需要冲销的了

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快账用户3772 追问 2023-06-26 17:24

借应收账款负数表示 贷主营业务收入负数表示 借主营业务成本 负数表示 贷库存商品负数表示 然后重新怎么做分录才对呢

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齐红老师 解答 2023-06-26 17:29

这样不是就冲销了吗

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快账用户3772 追问 2023-06-26 17:30

我说的是赠送怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-06-26 17:37

那你只能作为销售费用了

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您好,对的,这个是需要冲销的了
2023-06-26
同学你好 视同销售就可以了
2023-06-26
 你好     那你就做   你12月结账了没有 ? 你现在是想在1月去红冲   ?   
2021-01-12
你好,不用的成本是不是没有错?
2022-12-12
同学你好,根据新的价格调整已经确认的收入和成本
2023-11-11
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