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咨询个问题,我们企业去年建设期,留抵很多,符合留抵退税政策,截止上月月底,还有30万留抵,税务局没钱给我们退税,打电话让我们多报300万收入

2023-11-12 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-12 15:45

同学,你好 具体什么问题呢??

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同学,你好 具体什么问题呢??
2023-11-12
什么时间能有成本,这个只要汇算清缴之前发票到了就行,你可以先暂估成本。
2023-11-12
你好 ;      那你就先报无票收入 抵减这部分 留底进项税; 后面在红冲; 可以的;    
2022-08-10
你好,正常那个留底税额是没啥问题的,因为你确实买了这个设备了。
2022-05-18
你好!你这18万是因为什么原因要转出? 税务局要求?你现在是问分录怎么做是吗还是问什么?
2022-06-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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