你好,对方开的是货物的吗?那这个货物你们待会能不能用?

老师,我是一般纳税人,公司买了白酒,对方公司开了专票,我们用于招待客户的,我上个月计入了的是待抵扣税额,我这个月抵扣了,转出分录怎么做
老师,我们公司刚开办现在是小规模但买车买东西给了专票,想问下怎么做账?以后转一般纳税人了还可以抵扣吗,如果可以怎么做分录,如果不行是不是把进项票加到固定资产成本里?
我们是快递公司一般纳税人,把客户的寄的东西搞破损了,赔了597元,对方开了一张专票,会计分录怎么做,进项可以抵扣吗
老师,我们公司是做光伏电站安装的(一般纳税人),我们单位给临时工购买的雇主责任险可以进行认证进项税抵扣吗?但是临时工我们不做工资申报个税的,这种情况的可以进项抵扣吗??抵扣了会计分录怎么做?麻烦一一指导一下哈,会计分录会计分录指导
老师,我们公司是做光伏电站安装的(一般纳税人),我们单位给临时工购买的雇主责任险可以进行认证进项税抵扣吗?但是临时工我们不做工资申报个税的,这种情况的可以进项抵扣吗??抵扣了会计分录怎么做?我说的会计分录呀,麻烦细看一下老师
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
我也不知道能不能用,对方开的是物品,是排卵试纸,医用类的东西
你问下你们打算收到这个货物我怎么处理
如果是不能用的话,直接做营业外支出。
那进项可以抵扣吗
可以的,可以底裤的。
为什么可以抵扣呀,你能告诉我一下理由吗
你好,201636号文件没有规定这些不允许抵扣。
免税、简易计税对应的进项不允许抵扣 福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务,这些不允许抵扣。
嗯嗯,好的
不用客气工作愉快