学员朋友您好,原则上是要更改以前的申报表,或者是补申报以前的, 需到政务大厅办理。补在今年的话,可能存在一定的风险。

老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
老师好,我们公司21年年终奖应发3万。1月的时候发了1.8万,申报1月个税的时候选择了单独计税。现在领导才明确可以再发1.2万,单独造表,本月发放。我在选择单独计税的时候提示已经选过了(一年只可以选一次),那么这个月发的1.2万我是并入3月工资申报还是可以更正1月的申报表
老师,请问一下实收资本印花税。在税局没有核申报时间,没有核这个税种的时候,我按次申报的话,期限是多久吖?去年10月法人转入一笔实收资本,一直也没有告诉了,银行流水我也是现在才收到。我发现填以前的日期填写不了了
实收资本 21年3月股东转到公司对公账户 当时的财务没有申报印花税 我现在申报的话 所属期选择不了21年3月了 我可以选择23年10月吗
我们公司是23年6月成立的,当时没有核定营业账簿的印花税。24年3月11日让专管员增加了这个税种起止时间是2024年1月1日,按年申报。但是23年已经有股东实缴了,那我23年的实收资本印花税可以到25年的时候在申报吗?还是需要到税务局去补缴23年的
老师,进项税额转出科目需要结转到销项税额科目里吗
更正24年增值税及印花税及企业所得税的报表,如何调整账务处理
老师我们给对方提供了专票,现在要红冲,双方已经确认了,我这边怎么开红字发票
老师,我们是水乐园的,有没有什么软件是客人扫码,会把开票信息和金额上传,然后我们在后台开具
老师,我问下,有初级会计证书,就是有助理会计师的职称吗
老师,你好,我们跨境独立站的结算账单在哪里导数据啊
离职补偿,直接分录写借管理费用辞退福利 贷银行存款可以吗
老师 支付给个人的奖励金计入什么科目
老师,这个T字账户里应交税费期末余额记在借方还是贷方呀?
老师,请问小微企业年销售额超过120万,增值税如何计算?税率是多少?
我刚看了一下 线上可以选择老报表申报 申报的金额和选择是一致的 这样也不行吗
同学您好,有一定风险,必竟是以前的人留下的,如以要交滞纳金老板认为是您的任期