同学你好 这个转到营业外哦
老师。我想问下,我的是内账,从10月份开始建的账套,然后期初是9月份的外账数据。和公司私卡部分数据。对于增值税也做了价税分离,那对于公司取得的专票。没有实际付款的这个我怎么做账才能把账做的和外账的税金一致,分录又不体现付这笔款
应收账款是负数,有一家公司已经注销了,但在我们公司的账上有负一百多万,我们也没办法给他开票了,要怎么处理,还有就是上报财报应收账款和应付账款都为负数会不会被查?
老师,我们和医院对账,我们应收款比医院多了20多万,医院那边说的不会出任何证明只能给一个对账函,我们老板的意思是我们这边坏账处理掉医院如果后期对不上账就暂停回款了,但是我们之前也没有计提过坏账,要怎么处理喃
我们公司有个银行一般账户,因为从2020年开始没有对外业务,就一直没有和银行对账,会计上也没做账务处理,那这期间产生的利息收入,我现在应该怎么处理。
我们公司以前的张,应收账款是负数,以前收了钱没有给开过票,应收账款一直是负,如何处理的,而且可能对方不要票了也就一直没开好多年了的
请问公司的固定资产摊销结束了,还留有残值,这个一般怎么清理。公司还要自用的。
你好老师,建筑公司有异地项目的,一般纳税人当月或者小规模当季度无异地开票的情况,异地不用申报预缴增值税所得税吗?只有开票产生税款才需做预缴申报吗?
公司买方可以做进项抵扣吗?税率是多少。公司买方有什么要求,后续房子如果过户需要怎么处理,购房和卖房涉及到的分录,是不是每月需要计提折旧
老师,外贸进出口企业预付给采购单位货款,货拿到了报关了,但是采购发票没到,这种情况退税处理的时候有什么问题
请问老师,甲乙两个自然人各出资50万共100万成立有限公司,现公司亏损20万,乙要求退股,如果用减资方式,即将注册资本减到50万,由甲一个人持有(已实测过此方法可行),减掉乙持有的50万股份,那公司是给乙打款50万还是40万?如果打款50万,乙应该承担前面的亏损10万怎么解决?如果打款40万,做凭证借实收资本乙 40万,贷银行存款40万,乙还余10万实收资本,这个10万怎么做凭证?麻烦懂的老师回答一下,谢谢
老师,物业中心采购的物资合同里面,采购的东西,明确写了卫生纸,高端茶叶,茶叶,花,这些能出现在清单里面吗?
请问一下按照结算价 去年开业主的发票多开了,选择需要红冲,怎么选择理由呢
老师,请问员工家属住院医疗费可以报销吗
您好老师,我公司用于招待客户开的住宿费的专票,进项税可以抵扣吗?
请问老师,销售水产品用泡沫箱装,开发票时泡沫箱选什么商品编码
除了账上处理,还要出具什么资料作为凭证附件?
同学你好 不用附件的哦